就做到22年1月就是了哈
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時(shí)候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因?yàn)檫@個(gè)月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會(huì)計(jì)調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師,我們21年12月收到了22年整年的房租,計(jì)入預(yù)收賬款了,然后還不知道啥時(shí)給對(duì)方開票,我現(xiàn)在1月分錄和后期開票時(shí)分錄怎么做
你好,老師,請(qǐng)問一下,我公司加工收入是21年12月份做的,然后客戶等2022年1月份才要叫我們開票,那我21年12月份怎么暫估收入,然后22年1月開票怎么沖收入還是要怎么做分錄。
老師,我去年12月份開了發(fā)票收入12萬(wàn),因此暫估了15萬(wàn)的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請(qǐng)問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來(lái)填寫,是12還是0,成本是15還是0.
你好老師。在22年12月31日發(fā)現(xiàn),企業(yè)再20年的年末長(zhǎng)灘原值入賬多入了36萬(wàn),假設(shè)21年的1才開始攤銷,攤銷是36個(gè)月。我想問下,我22年才發(fā)現(xiàn)這個(gè)月問題,我要怎么改賬,我要在21年22年怎么做調(diào)整分錄
老師:找公司開發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報(bào)銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長(zhǎng)沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購(gòu)買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
12月份分錄怎么寫 然后22年1月開票了怎么寫分錄
12月份沒開票就不做分錄
主要是我2021年全年成本太高了,所以先把1月份開票收入做到2021年12月份去
那12月就按 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
那我22年1月份開票要怎么做分錄
那12月就按 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 1月可以先沖 12月的分錄,再做同樣的分錄。