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你好,老師,請(qǐng)問一下,我公司加工收入是21年12月份做的,然后客戶等2022年1月份才要叫我們開票,那我21年12月份怎么暫估收入,然后22年1月開票怎么沖收入還是要怎么做分錄。

2022-03-04 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-04 14:52

就做到22年1月就是了哈

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快賬用戶6525 追問 2022-03-04 14:53

12月份分錄怎么寫 然后22年1月開票了怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-04 15:09

12月份沒開票就不做分錄

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快賬用戶6525 追問 2022-03-04 15:10

主要是我2021年全年成本太高了,所以先把1月份開票收入做到2021年12月份去

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齊紅老師 解答 2022-03-04 15:12

那12月就按 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅

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快賬用戶6525 追問 2022-03-04 15:34

那我22年1月份開票要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-04 15:43

那12月就按 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 1月可以先沖 12月的分錄,再做同樣的分錄。

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就做到22年1月就是了哈
2022-03-04
您好,按月做借預(yù)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,你收到預(yù)收款納稅義務(wù)發(fā)生需要交增值稅,開票之前都做過(guò)收入交過(guò)增值稅不用做了,
2022-02-10
你好,對(duì)的是的,在匯算清繳的時(shí)候降低你的收入就可以了。
2022-01-20
暫估的賣了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本的 匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就行
2022-01-24
這個(gè)沒有發(fā)票,你這個(gè)根據(jù)實(shí)際做賬就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增,
2021-02-03
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