您好 12月份的暫估入庫,如果已經(jīng)對(duì)外銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時(shí)候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因?yàn)檫@個(gè)月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會(huì)計(jì)調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師,我在去年12月賬里暫估了成本。因?yàn)槟菚r(shí)候成本票還沒到,所以做了暫估?,F(xiàn)在5月了,因?yàn)?月31日前得做匯算清繳,成本發(fā)票最遲這時(shí)候開過來對(duì)不。那這個(gè)月開進(jìn)來,我直接在本月做分錄嗎?不用再改12月的分錄吧?
老師,我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,當(dāng)時(shí):借,庫存,貸,應(yīng)付~暫估,后來結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營成本,貸:庫存!但是今年10月剛收到發(fā)票,我可以直接把暫估沖掉吧?借:應(yīng)付~暫估,貸;應(yīng)付賬款!還需不需要調(diào)整以前年度損益?
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺(tái)設(shè)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)因?yàn)榘l(fā)票沒有收回來,成本我是暫估入賬的,3月份收到發(fā)票,我記到了這個(gè)設(shè)備的生產(chǎn)成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,報(bào)表也上傳到稅務(wù)局了,沖暫估成本再以真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎?
老師,之前會(huì)計(jì)在去年12月份暫估了批庫存商品入賬,并且在當(dāng)月銷售結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年四月份收到了發(fā)票,發(fā)票金額小于暫估的金額,這個(gè)月做成本核算的時(shí)候是不是要將多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)整出來
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
老師我們公司在個(gè)體戶那里購買的商品,付款時(shí)不是法人的卡號(hào),現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
請(qǐng)問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù),以及用自己的場(chǎng)地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會(huì)計(jì),有點(diǎn)懷疑公司是不是搞代客理財(cái),證券公司那邊會(huì)給返傭,公司后續(xù)會(huì)讓我以廣告服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開票,這種情況下如果我給對(duì)方開發(fā)票了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車輛購置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計(jì)入稅金及附加,也就是計(jì)入當(dāng)期損益,對(duì)吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個(gè)人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個(gè)人 A如果是股東同時(shí)又是公司的高管的話,如果預(yù)計(jì)公司當(dāng)面利潤有400萬,那把300萬作為獎(jiǎng)金發(fā)放給A,同時(shí)公司的利潤降到100萬,這樣可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?
老師,公司賬上一臺(tái)車賣給個(gè)人二手商A,然后他又賣給個(gè)人B了,發(fā)票抬頭是開A還是B啊,因?yàn)槎周嚢l(fā)票開的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個(gè)分錄怎么寫
要是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?因?yàn)樯陥?bào)是直接隨便申報(bào)利潤總額的
要是暫估 了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,賬本裝訂了,22年他們5月份收到發(fā)票了,也能調(diào)整的吧?
直接隨便申報(bào)利潤總額的?單位不編制財(cái)務(wù)報(bào)表?
人家發(fā)票,流水都不給,咋做。
申報(bào)是直接隨便申報(bào)利潤總額的 單位不編制財(cái)務(wù)報(bào)表么
收入就是申報(bào)稅,增值稅多少,就是收入多少了,成本,利潤都隨便申報(bào)。
那這樣的話 也太隨意了 人家不給資料 沒辦法 單位不重視 那就無所謂 匯算清繳再調(diào)整吧
我現(xiàn)在糾結(jié)的是,裝訂我要不要把暫估了刪了,發(fā)票到在做進(jìn)去,因?yàn)榻唤恿耍菚汗啦粍h,到時(shí)候人家不找發(fā)票回來了,責(zé)任就在我,因?yàn)槲疑陥?bào)的時(shí)候,我叫老板找發(fā)票了,開多少發(fā)票,一張沒回來。
那暫估入賬的時(shí)候沒有相關(guān)手續(xù)么 入庫單?送貨單?