你好;? ? 現(xiàn)在在22年補(bǔ)做計(jì)提 :借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) ; 借? ?應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) ;貸銀行存款? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 ; 你3月發(fā)了 記得4月報(bào)個(gè)稅? ?
2020年12月份結(jié)賬的時(shí)候,做了年終獎(jiǎng)的計(jì)提分錄,比如說(shuō)是20萬(wàn),但到2021年2月份的時(shí)候,確定了年終獎(jiǎng)金額有40萬(wàn),并且在2月份發(fā)放了,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理?2月份怎么做賬,還有匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎
老師,我已經(jīng)在做12月賬的時(shí)候跟老板講過(guò)了,有年終獎(jiǎng)要先計(jì)提,他當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)給這兩個(gè)人發(fā),我就沒(méi)在2020年12月賬上計(jì)提年終獎(jiǎng),當(dāng)然也沒(méi)報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個(gè)人一個(gè)人發(fā)了3萬(wàn),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?說(shuō)具體的分錄,還有這個(gè)肯定涉及個(gè)稅的問(wèn)題
老師,我已經(jīng)在做12月賬的時(shí)候跟老板講過(guò)了,有年終獎(jiǎng)要先計(jì)提,他當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)給這兩個(gè)人發(fā),我就沒(méi)在2020年12月賬上計(jì)提年終獎(jiǎng),當(dāng)然也沒(méi)報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個(gè)人一個(gè)人發(fā)了3萬(wàn),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?說(shuō)說(shuō)具體的分錄,還有這個(gè)肯定涉及個(gè)稅的問(wèn)題。。。
老師請(qǐng)問(wèn)我在2021年1?份收到了2020年的年終獎(jiǎng)金1000元和1月份工資4000元,請(qǐng)問(wèn)我3月報(bào)2月份個(gè)人所得稅系統(tǒng)時(shí)申報(bào)的工資是1月份的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年終獎(jiǎng)我可以直接合并到1??月工資里申報(bào)收入總額為5000元申報(bào)個(gè)稅嗎?還有一些同事年終獎(jiǎng)金3000元,1月工資5000元這個(gè)可以分開(kāi)申報(bào)個(gè)稅嗎?就是要交個(gè)稅的我就分開(kāi)年終獎(jiǎng)和工資各大自單獨(dú)申報(bào)?不用交個(gè)稅的就直接合并到工資里申報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,這個(gè)月發(fā)2021年的年終獎(jiǎng),個(gè)稅需要申報(bào)繳個(gè)稅,但是2021年的賬上并沒(méi)有計(jì)提并已經(jīng)結(jié)賬了,因?yàn)槟昵耙矝](méi)聽(tīng)到老板說(shuō)有年終獎(jiǎng)這個(gè)事,現(xiàn)在突然就說(shuō)可以發(fā)了,這個(gè)賬怎么做呀?
跨境提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒(méi)有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時(shí),A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)遇到這種情況,匯算清繳沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車(chē)燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶(hù),還沒(méi)過(guò)戶(hù),但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
老師請(qǐng)問(wèn)公司一個(gè)員工3月份社保沒(méi)繳納,5月份正常繳納4月份,今天補(bǔ)繳納3月份,我是直接在社保申報(bào)里選擇3月份,沒(méi)找到補(bǔ)繳板塊。這樣不會(huì)出錯(cuò)吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有,銷(xiāo)項(xiàng)也沒(méi)有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣(mài)了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫(xiě)A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫(xiě)賣(mài)掉固定資產(chǎn)后金額還是沒(méi)有賣(mài)掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問(wèn)收入按開(kāi)票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫(kù)存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣(mài)貨給我們,我們?cè)儋u(mài)貨給客戶(hù),但這個(gè)月母公司又沒(méi)有賣(mài)貨給我們,是直接在庫(kù)存出的成本)
滾動(dòng)式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時(shí)間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時(shí)間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動(dòng)式付款客戶(hù)如何比對(duì)貨款,表述的理解正確嗎?不對(duì)的請(qǐng)老師認(rèn)真改正一下
那我所得稅年報(bào)要填上這筆年終獎(jiǎng)的數(shù)嗎?
?你好;? ?是的。 21年年報(bào)你沒(méi)有報(bào)嗎? ?
還沒(méi)報(bào)的
?你好; 那就 這樣處理。賬上處理? 然后按? 調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)21年年報(bào)? ?
謝謝老師
不客氣的 。幫到你就好? ?