您好!1、補(bǔ)提年終獎(jiǎng);2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金,匯算清繳時(shí)需要調(diào)整。
老師你好,我們公司19年12月份計(jì)提了年終獎(jiǎng),但是年終獎(jiǎng)因?yàn)橐咔橛绊懍F(xiàn)在只發(fā)了一半,還有一半沒(méi)發(fā),想問(wèn)一下剩下沒(méi)發(fā)的這部分年終獎(jiǎng)是不是在匯算清繳時(shí)候做納稅調(diào)增?還有把去年計(jì)提未發(fā)完的年終獎(jiǎng)要沖回去,分錄如何做呢?
2020年12月份結(jié)賬的時(shí)候,做了年終獎(jiǎng)的計(jì)提分錄,比如說(shuō)是20萬(wàn),但到2021年2月份的時(shí)候,確定了年終獎(jiǎng)金額有40萬(wàn),并且在2月份發(fā)放了,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理?2月份怎么做賬,還有匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎
老師,我在20年12月份的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提年終獎(jiǎng),但是在發(fā)放年終獎(jiǎng)的時(shí)候把這部分做進(jìn)了以前年度損益了,那這個(gè)匯算清繳的時(shí)候怎么把21年發(fā)放的年終獎(jiǎng)?wù){(diào)到20年
年終獎(jiǎng)匯算清繳前要實(shí)際發(fā)放才能企業(yè)所得稅前扣除入費(fèi)用,那要在做賬的時(shí)候,要在12月份的賬上計(jì)提本年度的年終獎(jiǎng),一般企業(yè)是什么時(shí)候計(jì)入的?例如有的企業(yè)到12月份還是算不出來(lái),或是老板沒(méi)有給年終獎(jiǎng)金額的話,一般企業(yè)這個(gè)年終獎(jiǎng)怎么計(jì)算的呀?企業(yè)所得稅稅前扣除這塊兒是怎么操作的呀。
老師,2023年的員工獎(jiǎng)金在12月計(jì)提了13W的賬務(wù)處理,在1月份發(fā)放11W,2月份發(fā)放2W。 但是現(xiàn)在是在2月份申報(bào)1月份個(gè)稅的時(shí)候做一次性年終獎(jiǎng)申報(bào),那這個(gè)13W的獎(jiǎng)金是不是只能作為24年的,而不是員工做2023年工資個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候可以選擇這筆并入工資計(jì)稅還是單獨(dú)計(jì)稅?
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤(rùn)表,其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開(kāi)具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開(kāi)具是否正確?
費(fèi)用發(fā)票比如說(shuō)2024年發(fā)生費(fèi)用次年才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)這個(gè)怎么做賬 就銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票次年才開(kāi)出來(lái) 這個(gè)怎么入賬 我聽(tīng)老師講解說(shuō)匯算清繳前取得就行這個(gè)取得指的是在當(dāng)年開(kāi)出來(lái)匯算清繳前取得就行 還是說(shuō)匯算清繳前開(kāi)出來(lái) 有沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)發(fā)票一說(shuō) 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票指的是已經(jīng)開(kāi)出來(lái)的發(fā)票不合規(guī)再補(bǔ)開(kāi)啥時(shí)候補(bǔ)開(kāi)就記啥時(shí)候費(fèi)用? 這個(gè)發(fā)票記賬是以開(kāi)發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)到當(dāng)期費(fèi)用?
企業(yè)所得稅年度申報(bào),納稅調(diào)整A105000項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)支出的金額是86404.7,請(qǐng)問(wèn)我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購(gòu)的一些辦公用品,是個(gè)人墊付的,現(xiàn)在需要給個(gè)人報(bào)銷,有采購(gòu)合同和發(fā)票,采購(gòu)合同和發(fā)票都是8000元,但個(gè)人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報(bào)銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時(shí)間不經(jīng)營(yíng)了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒(méi)有收入的情況下,開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
公司的開(kāi)戶許可證和u盾都不見(jiàn)了,也不記得在哪個(gè)銀行開(kāi)的對(duì)公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對(duì)公戶信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒(méi)有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團(tuán)300萬(wàn),集團(tuán)就把300萬(wàn)給了學(xué)校,學(xué)校賬當(dāng)時(shí)往來(lái)記錯(cuò)記成 借 銀行存款 300萬(wàn) 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬(wàn) 要把往來(lái)調(diào)成應(yīng)收集團(tuán)300萬(wàn),分錄怎么寫(xiě)
老師確定嗎?那以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的金額會(huì)不會(huì)影響今年的利潤(rùn)啊?還有需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目嗎?
確定。會(huì)影響今年的年初數(shù)。需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)