您好 簡(jiǎn)易計(jì)稅的建筑總包單位,收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)來(lái)的差額計(jì)稅發(fā)票,對(duì)總包單位來(lái)說(shuō),是以發(fā)票上的全額做為分包工程的差額計(jì)稅
老師,勞務(wù)派遣公司選擇差額開(kāi)票功能開(kāi)票,備注欄的差額部分包括派遣人員工資和社保。這個(gè)社保是指單位承擔(dān)部分和個(gè)人承擔(dān)部分的合計(jì)數(shù),還是只包括個(gè)人承擔(dān)部分呢?
小規(guī)模納稅人屬于勞務(wù)派遣有限公司,但是跟別的單位簽的是勞務(wù)分包合同,這樣還可以采取差額計(jì)稅方法嗎?可以開(kāi)差額增值稅發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅的建筑總包單位,收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)來(lái)的差額計(jì)稅發(fā)票,那么對(duì)總包單位來(lái)說(shuō),是以發(fā)票上的全額還是差額部分做為分包工程的差額計(jì)稅?
老是一般納稅人建筑公司,簡(jiǎn)易計(jì)稅且差額征稅,我的工程分包給勞務(wù)公司做,開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)能不能申報(bào)差額征稅
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們混淆了勞務(wù)派遣和清包工業(yè)務(wù)的,一直開(kāi)的派遣5%的差額票,那從勞務(wù)派遣中剔除來(lái)是按照3%-已繳納5%差額票計(jì)稅額,還是說(shuō)直接按照5%全額計(jì)稅-已繳納差額呢?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣(mài)的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
都說(shuō)本年利潤(rùn)都要清零。比如24年利潤(rùn)表本年累計(jì)金額20萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣(mài)車都會(huì)送客戶尿素,機(jī)油等,找了一個(gè)固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個(gè)紙質(zhì)清單給我們開(kāi)票,但是每次都開(kāi),勞務(wù)*保養(yǎng)材料費(fèi)。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫(xiě)。
我們員工大部分都是有累計(jì)減除費(fèi)用的,但是有兩個(gè)員工卻沒(méi)有累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)是什么原因呢
老師,24年工資計(jì)提643300,個(gè)稅申報(bào)643000,實(shí)際有15000沒(méi)發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計(jì)入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報(bào)匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對(duì)得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費(fèi)用做主營(yíng)業(yè)成本報(bào)稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用做重了,那我改了年報(bào)了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
老師晚上好!
請(qǐng)問(wèn)還有什么疑問(wèn)嗎