你好,做你2021年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的相反分錄,金額0.61就是了?
老師,2019年12月底計提應交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預交款700 貸:應交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應交稅費_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業(yè)所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應交稅費_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應交稅費_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,
老師,2019年12月底計提應交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預交款700 貸:應交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應交稅費_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業(yè)所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應交稅費_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應交稅費_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急?。?!請老師寫出分錄謝謝您
老師,問題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項稅小于進項,建筑公司異地預繳了稅款,4月的申報表主表上顯示多交稅了,這種情況導致年末結(jié)轉(zhuǎn)應交稅金各科目余額的時候,已交稅金科目出現(xiàn)差額,金額正好是4月異地預交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報表中調(diào)整
老師您好,2021年12月份的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時候多結(jié)轉(zhuǎn)了0.61,導致2022年1月繳納完12月份的稅金后科目貸方余額多了0.61,請問我應該怎么寫分錄調(diào)整賬款呢
老師好,以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了。導致現(xiàn)在應交稅費—應交增值稅科目多了314.11,現(xiàn)在應該怎樣調(diào)整?分錄怎么寫。
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師 請問還需要錄入其他分錄嗎?只需要這一筆就可以嗎?
你好,只需要這一筆就可以,不需要錄入其他的了?
老師,我當時是: 借:應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 待:應交稅費-未交增值稅 按您說的我現(xiàn)在如果做相反分錄,金額是0.61: 就是: 借:應交稅費-未交增值稅 0.61 貸:應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.61 那現(xiàn)在應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額了哦
你好,之前 借:應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 待:應交稅費-未交增值稅 多轉(zhuǎn)了0.61,那 應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅就有借方余額0.61 現(xiàn)在調(diào)整0.61,余額剛好是0才是啊?