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去年12月做錯一張憑證,原憑證是 借其他業(yè)務(wù)成本 360 貸:銀行存款 正確的應(yīng)該是 借:預(yù)付賬款— A單位360 貸:銀行存款360 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯了 應(yīng)該怎么處理?

2022-03-02 18:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-02 18:32

你好!可以做調(diào)整分錄: 借:預(yù)付賬款— A單位360 貸以前年度損益調(diào)整360

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快賬用戶2677 追問 2022-03-02 18:33

我的財務(wù)軟件上沒以前年度損益調(diào)整這個科目怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-03-02 18:33

可以直接貸利潤分配…未分配利潤

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你好!可以做調(diào)整分錄: 借:預(yù)付賬款— A單位360 貸以前年度損益調(diào)整360
2022-03-02
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入
2022-10-12
你好,調(diào)整的分錄是 借:其他應(yīng)付款,貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-07-08
借:營業(yè)外收入(銷售稅金) 貸:應(yīng)收賬款
2022-08-04
你好,同學(xué) 可以的,可以這樣處理
2022-10-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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