你好,同學(xué) 可以的,可以這樣處理
老師,我上個(gè)月有份憑證做錯(cuò)了,錯(cuò)誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個(gè)月改,應(yīng)該怎樣操作呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師上個(gè)月有筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了應(yīng)該預(yù)付賬款寫(xiě)成應(yīng)收賬款了,分錄做成借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,這個(gè)月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫(xiě)更正幾月幾號(hào)憑證,然后做借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,老師這樣對(duì)嗎?謝謝
老師你好,之前一張憑證記的,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-A,本來(lái)應(yīng)該是應(yīng)收賬款-B,我可以現(xiàn)在直接做一張憑證,借:應(yīng)收賬款-A,貸:應(yīng)收賬款-B嗎?
老師,在1月份的憑證里我做了一個(gè)憑證借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入(銷(xiāo)售稅金),但這個(gè)憑證應(yīng)該是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)之前月份有一筆業(yè)務(wù)科目記錯(cuò),原憑證借:銀行存款110000 貸:應(yīng)收賬款110000 正確的應(yīng)該是 借:銀行存款110000 貸:應(yīng)收賬款30000 短期借款80000 那我可以在這個(gè)月直接做一筆更正弄月某號(hào)憑證,借:應(yīng)收賬款80000 貸:短期借款80000嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
題94題,單位變動(dòng)成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對(duì)了
老師,7月沒(méi)有發(fā)生銷(xiāo)售,有計(jì)提所得稅和計(jì)提城建稅這個(gè)憑證嗎?
商品暫估入庫(kù)如何記會(huì)計(jì)分錄
補(bǔ)計(jì)提以前的工資,做在未分配利潤(rùn)里,年報(bào)在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
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