你好,調(diào)整的分錄是 借:其他應付款,貸:應付職工薪酬
上月發(fā)放工資憑證科目記錯了怎么辦,應該是借其他應付款,貸銀行存款 做成了借應付職工薪酬,貸銀行存款 老師請問怎么處理
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
老師,4月份一張憑證分錄是 借:應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在做7月賬發(fā)現(xiàn)做錯了,應該是 借:其他應付款 貸:銀行存款 那這個月想調(diào)整,可以是 借:其他應付款 貸:應付職工薪酬–工資 這樣調(diào)嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進來100多人,然后我這個月做工資,報個稅,現(xiàn)在情況是我申報個稅入職時間我應該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應該是4月做筆付款的帳,借:應付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應付賬款,現(xiàn)在結轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務成本的時候發(fā)現(xiàn)有這里的供應商的成本因為4月有銷售,這樣咋弄?正常結轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設計費計入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護關系的啊,我們初創(chuàng)企業(yè),發(fā)信息半天才回,有時候直接不回,真是夠了。難道還要給她送禮???
因員工離職,個人工資不夠繳納個人社保,收取現(xiàn)金繳納個人社保,要怎么入賬
生產(chǎn)企業(yè)辦理退稅,材料發(fā)票一部分是出口企業(yè),一部分是內(nèi)銷,材料發(fā)票如果勾選,是否順利辦理退稅
我的摘要該怎么注明呢?
你好,可以是調(diào)整某某月份第多少號憑證?