您好 稅務(wù)報(bào)道前的支出是單位名字嗎 有發(fā)票嗎
六月份公司給客戶先開了發(fā)票,七月份貨款才到賬,六月做了這兩筆憑證,那么七月收到貨款的憑證要怎么做,下面是六月做的 應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 某某公司 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 國(guó)地稅減免 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸 營(yíng)業(yè)外收入 稅費(fèi)減免
公司是物流服務(wù)業(yè)的一般納稅人,客戶A是月結(jié)類型,其結(jié)款時(shí)不需要提供發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做如下對(duì)不對(duì):1)產(chǎn)生業(yè)務(wù)時(shí)(借:應(yīng)收賬款-客戶A,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)),2)收到款時(shí)(借:銀行賬款,貸:應(yīng)收賬款-客戶A)。
老師,月收入低于15萬(wàn)的小規(guī)模納稅人,把增值稅轉(zhuǎn)到其他收益的時(shí)候,是發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)直接做分錄,還是在月底或者下月初做這個(gè)分錄?是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 還是到月末或者下個(gè)月初再記借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸:其他收益
我們是新酒店,三月才稅務(wù)報(bào)到,一二月的營(yíng)業(yè)收入進(jìn)入了股東私人賬戶,四月申報(bào)納稅時(shí),需要把一二月的收入也做賬嗎?借其他應(yīng)收款-某人,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-客房收入,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅?
想問(wèn)一下,做賬是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做的,月底計(jì)提收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。報(bào)增值稅時(shí)也要填寫未開票收入,是這樣的嗎
想問(wèn)下各位老師,我是2022年通過(guò)初級(jí)考試,但是只做過(guò)2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬(wàn),做長(zhǎng)期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買車間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊?
老師,來(lái)報(bào)銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
不是支出,是一二月酒店有收入,收入進(jìn)了股東個(gè)人賬戶
我的意思是 有收入 對(duì)應(yīng)也有支出? 支出有發(fā)票么? 如果沒有 就只有收入 全部是利潤(rùn) 要交稅
支出也是從私人賬戶支出,有發(fā)票
那收入跟支出都入賬好了
好的,謝謝了
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)