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六月份公司給客戶先開了發(fā)票,七月份貨款才到賬,六月做了這兩筆憑證,那么七月收到貨款的憑證要怎么做,下面是六月做的 應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 某某公司 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 國地稅減免 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸 營業(yè)外收入 稅費(fèi)減免

2020-08-06 15:43
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-06 15:45

你好,借銀行貸其他應(yīng)收款

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你好,借銀行貸其他應(yīng)收款
2020-08-06
小規(guī)模企業(yè)季末開25萬發(fā)票,賬務(wù)處理對(duì)了。但7月沒沖減應(yīng)交稅,得補(bǔ)上。直接在7月記賬,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款或現(xiàn)金,確保賬實(shí)相符。
2024-09-02
借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023-09-15
可以的,可以這么做的。
2024-04-02
你好對(duì)的,小規(guī)模的是的,季度45萬免增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。
2021-06-03
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