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想問一下,做賬是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的,月底計提收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅銷項稅。報增值稅時也要填寫未開票收入,是這樣的嗎

2022-08-14 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-14 11:25

是的,就是那樣處理的呀

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快賬用戶3801 追問 2022-08-14 11:28

下個月開上個月的未開票收入時,做紅字分錄在做整數(shù)的分錄嗎。報稅在未開票收入報負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-14 11:29

嗯嗯,是的,就是那樣處理

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快賬用戶3801 追問 2022-08-14 11:30

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-14 11:37

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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是的,就是那樣處理的呀
2022-08-14
您好,是這樣的,就是進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)后,這個差額是未交增值稅
2024-07-07
是的,賬務(wù)處理的分錄正確。
2024-01-15
?對的,同學(xué),不過今年小規(guī)模 也是要1個點
2023-02-14
你好同學(xué),是這樣的
2022-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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