是的,就是那樣處理的呀
一張銷項發(fā)票上有個3%簡易計稅13%稅額一般計稅,這個月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項稅對不起,分開做分錄嗎,簡易的也是借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷項稅額,,,,,一筆3%稅率借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-增值稅,是這樣不
老師,我想請教下,像這樣的銀行回單錢先打進來我們做賬是 借銀行存款 54857 貸應(yīng)收54857 下個月再把發(fā)票開進來我們做賬是 借 應(yīng)收 貸 主營收入 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這樣做賬面上弄平嗎 或者先把票開出去,下個月錢再進賬的, 就借應(yīng)收 貸主營收入 應(yīng)交增值-銷項稅額 下個月錢進賬再借銀行存款 貸主營收入-應(yīng)交增值 是這樣操作嗎,這樣賬面能做平嗎
想問一下,做賬是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的,月底計提收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅銷項稅。報增值稅時也要填寫未開票收入,是這樣的嗎
開具時:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,如果開具負數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
小規(guī)模納稅人12月31日增值稅免稅。想要確定一些無票收入。我這做法是否正確? 1、確定無票收入時,借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入100(此時不計提應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅可以嗎? 2、后期開票時, ①先沖要開票的那部分金額,借:應(yīng)收賬款(負數(shù))-30,貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù))-30 ②開具專票時,借:應(yīng)收賬款30 貸:主營業(yè)務(wù)收入29.12 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)0.87
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
下個月開上個月的未開票收入時,做紅字分錄在做整數(shù)的分錄嗎。報稅在未開票收入報負數(shù)嗎
嗯嗯,是的,就是那樣處理
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)