你好 開好呀,這樣有成本票 可以抵所得稅??
我是小規(guī)模納稅人,如果說讓對(duì)方開發(fā)票需要6個(gè)點(diǎn)以上的話,那開是劃算還是不劃算?
我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅人采購貨物,對(duì)方開票要加收10個(gè)點(diǎn),我們開票劃算還是不開票劃算?
老師:我們是一般納稅人,買菜錢一個(gè)月有1000多元,如果要開發(fā)票的話要給對(duì)方3個(gè)點(diǎn),我們要不要開這個(gè)普票,是不開票劃算還是要開票劃算
小規(guī)模納稅人我們是給甲方開6個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)我們好,還是開1個(gè)點(diǎn)的普票,他們扣我們5個(gè)點(diǎn)稅錢劃算
老師,我是銷售方一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我如果開的是普票13%.我是不能抵扣銷項(xiàng)稅,對(duì)方說開3%普票要少價(jià),對(duì)我那個(gè)劃算
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
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如果說是3000元,開票是8個(gè)點(diǎn)的話,我要交多240的稅費(fèi)給對(duì)方,如果說我的利潤是沒超100萬的話,我交的稅是3000*25%*20%=150,那不是不開更劃算?
你好 是的 不開合算的呢?
我們是小規(guī)模納稅人,那么如果對(duì)方開具的是13%稅率的票可以用的嗎
你好? 可以用 可以用
你好,我想問下那個(gè)增值稅申報(bào)時(shí)填免稅的話是按3%還是1%填呢
你好 收入按3? 減免2 實(shí)是按1交稅?
更正2021年第四季度申報(bào)表,怎么弄呢
你好 找到申報(bào)表 點(diǎn)更正申報(bào) 網(wǎng)上要是不能操作就去大廳?