開(kāi)普票就是免稅的,專(zhuān)票才要3%
老師,我是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)商品,對(duì)方說(shuō)不要票便宜點(diǎn),要票的話(huà)就要收稅點(diǎn)費(fèi),我這個(gè)是要票劃算還是不要票劃算?
老師我請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,我買(mǎi)東西,去開(kāi)票,如果開(kāi)專(zhuān)票的話(huà),對(duì)方要收幾個(gè)點(diǎn),我怎么算開(kāi)專(zhuān)票還是普票劃算
老師,一般納稅人要委托加工店加工一批貨物,但是我們要對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候,對(duì)方要收8個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)。那我們是要專(zhuān)票劃算還是不要專(zhuān)票劃算?
我是小規(guī)模納稅人,如果說(shuō)讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票需要6個(gè)點(diǎn)以上的話(huà),那開(kāi)是劃算還是不劃算?
我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅人采購(gòu)貨物,對(duì)方開(kāi)票要加收10個(gè)點(diǎn),我們開(kāi)票劃算還是不開(kāi)票劃算?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話(huà)要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
那我們要不要開(kāi)這個(gè)專(zhuān)票3%稅點(diǎn),開(kāi)專(zhuān)票才能抵扣
是的,那就叫他開(kāi)專(zhuān)票,
問(wèn)題是開(kāi)專(zhuān)票伙食費(fèi)可以抵扣嗎?
這個(gè)是沒(méi)法抵扣的哈