你好,學(xué)員,這個(gè)可以抵扣的
老師,我是掛靠別的公司承接的項(xiàng)目,現(xiàn)在遇到了一個(gè)問(wèn)題,掛靠公司每個(gè)月會(huì)要求我們提供相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,假設(shè)6月的時(shí)候?qū)Ψ綄?shí)際開(kāi)票40萬(wàn),我們開(kāi)票給對(duì)方36萬(wàn),然后對(duì)方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬(wàn)。然后7月對(duì)方開(kāi)票50萬(wàn),我們給對(duì)方開(kāi)了54萬(wàn)想拉平6月的賬,可是對(duì)方說(shuō)已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬(wàn)只能留抵下學(xué)沖,我有沒(méi)有什么辦法后期拿回這4萬(wàn)?
老師,我想咨詢下,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)待抵扣發(fā)票是80萬(wàn),這個(gè)月如果我開(kāi)了200萬(wàn)的發(fā)票,下個(gè)月出還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我進(jìn)行認(rèn)證,12月份的下月稅金只會(huì)計(jì)算11月份的稅額嗎,因?yàn)楫?dāng)月開(kāi)取的發(fā)票當(dāng)月不能認(rèn)證是嗎?
老師,您好,我們是米廠,收購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以分月抵扣,比如1月開(kāi)了200份發(fā)票,金額300萬(wàn),可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是27萬(wàn),我2月份報(bào)一月份的稅時(shí)我想抵扣100份,金額150萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅14萬(wàn),那我填附表2的時(shí)候,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報(bào)2月份的時(shí)候和2月的收購(gòu)一起填報(bào)對(duì)嗎
老師你好,我想咨詢一下,比如說(shuō)我們公司當(dāng)月開(kāi)票300萬(wàn),然后進(jìn)項(xiàng)票只拿回來(lái)100萬(wàn),當(dāng)月繳納開(kāi)票金額300萬(wàn)的稅,那么下月拿回來(lái)拿了進(jìn)項(xiàng)200萬(wàn),能不能抵扣呢
老師如果這個(gè)月我們開(kāi)票100萬(wàn)元,稅率9%.銷項(xiàng)稅就9萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)票只有1.3萬(wàn),那么這個(gè)月就要繳納增值稅77000元,那么下個(gè)月要取來(lái)進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)元,是不是只能進(jìn)項(xiàng)留底,不能去抵上月的增值稅額,然后上月繳納的77000元就這樣交了,也不能返回來(lái)了
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對(duì)這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒(méi)有問(wèn)題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過(guò),稅務(wù)老師說(shuō)2022年利潤(rùn)表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒(méi)有對(duì)上,可以我對(duì)了一下,是正確的!還是說(shuō)第四季度利潤(rùn)表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個(gè)人只能開(kāi)普票,我買(mǎi)菜對(duì)方可以給我開(kāi)專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開(kāi)專票
酒店的利潤(rùn)率怎么計(jì)算
老師們好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在想注銷,開(kāi)了幾萬(wàn)塊錢(qián)的票,還有100多萬(wàn)的未開(kāi)票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰(shuí)的章。
個(gè)體經(jīng)營(yíng)還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?