你好,如果你嫌交的多,你可以申請(qǐng)延期交稅,這個(gè)月先不交,你下一個(gè)月認(rèn)證了,然后申報(bào)了之后,他有劉迪,在下個(gè)月的時(shí)候留底抵欠就行。
老師,我公司這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是4萬(wàn)多,我有19年9月份的三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額8.6萬(wàn)多,上期留底稅額就是5萬(wàn)多,這個(gè)月我是不是必須認(rèn)證了這去年九月的發(fā)票,那樣這個(gè)月留底稅就太多了,會(huì)有什么影響?我該怎么處理?
老師,我們是一般納稅人,本月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬(wàn),那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票5萬(wàn)出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我下個(gè)月可以把這20萬(wàn)全部用來(lái)抵嗎?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷(xiāo)項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買(mǎi)了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣(mài)了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷(xiāo)項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師,我們這個(gè)月開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票有100元,進(jìn)項(xiàng)票只有20元,那么繳納增值稅 的時(shí)候只能是如實(shí)按13%交了嗎?
老師2月份銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額開(kāi)出來(lái)¥3萬(wàn)元整,那么2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額也是¥3萬(wàn)元整。老師好,2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額¥3萬(wàn)元整。到3月份增值稅申報(bào)增值稅公司沒(méi)有納稅率,那么2月份銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,我問(wèn)的是這個(gè)意思,老師好。
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
如果不申請(qǐng)延期繳稅,當(dāng)月就交那么這77000是不是就相當(dāng)于白交多了,后期也退不回來(lái)
對(duì)的,是的,是這么做的。
進(jìn)項(xiàng)可以留著以后抵扣
是不是不抵扣的話符合條件也可以申請(qǐng)退留抵
申請(qǐng)退稅你得符合要求,符合要求了之后,要求嚴(yán)格的,稅務(wù)局有可能要求查賬。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。