你好,學(xué)員,轉(zhuǎn)到費(fèi)用化中
為什么無形資產(chǎn)研發(fā)支出不確認(rèn)遞延?加計(jì)扣除不是會影響利潤嗎
研發(fā)企業(yè)先把研發(fā)支出計(jì)入資本化支出,后期確認(rèn)行不成不行資產(chǎn)的轉(zhuǎn)至費(fèi)用化支出,這個(gè)期間已經(jīng)跨年了 最后費(fèi)用化支出是結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用還是以前年度損益?這樣操作對研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有影響嗎?
老師,研發(fā)支出-資本化支出如果確認(rèn)研發(fā)失敗,不能轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)了,是確認(rèn)資產(chǎn)減值損失嗎?還可以加計(jì)扣除嗎
老師你好,我們家現(xiàn)在是開發(fā)階段,今年的研發(fā)費(fèi)用計(jì)入了研發(fā)支出—資本化支出,如果明年發(fā)現(xiàn)研發(fā)失敗不能形成無形資產(chǎn),那明年可以把今年的錢研發(fā)支出—資本化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用——研發(fā)支出嗎?
老師您好!研發(fā)費(fèi)用資本化做了加計(jì)扣除,轉(zhuǎn)到無形支出后。無形資產(chǎn)的攤銷還能做加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請過退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請過退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風(fēng)險(xiǎn)么
轉(zhuǎn)到費(fèi)用化中影響當(dāng)期的損益,是允許的對嗎?匯算清繳時(shí)正常加計(jì)扣除對嗎
是的,學(xué)員,這個(gè)影響當(dāng)期損益
匯算清繳可以加計(jì)扣除