轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-其他
老師,做賬的應(yīng)交稅費(fèi)比實(shí)際支付的稅費(fèi)多0.01,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的二級(jí)科目寫什么?。?/p>
你好,小規(guī)模納稅人不用交稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí):借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,“營業(yè)外收入”后面的二級(jí)科目應(yīng)該寫什么
個(gè)稅計(jì)提和實(shí)際繳納有個(gè)0.01的差額,計(jì)營業(yè)外收入,那營業(yè)外收入的二級(jí)科目應(yīng)該是什么
老師,你好,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)報(bào)稅是8004.05,做賬是8004.04,兩者有0.01的差額,如果按照?qǐng)?bào)稅的來做賬改賬的話,這個(gè)0.01的差額是進(jìn)入哪里呢?怎么寫分錄? 借:營業(yè)外收入 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))0.01 這個(gè)是營業(yè)外收入還是營收外支出呢?是這樣寫分錄的嗎
小規(guī)模算的稅費(fèi),季末有多的結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的二級(jí)科目寫什么呢?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!