結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入-稅費減免
你好,小規(guī)模納稅人不用交稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,“營業(yè)外收入”后面的二級科目應(yīng)該寫什么
老師,如果季末核算未達30萬,無需繳增值稅的話,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,貸:營業(yè)外收入的二級科目應(yīng)該寫什么?
老師,請問小規(guī)模納稅人,季末應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入下的哪個明細科目?
小規(guī)模季度末未超30萬,銷項稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的二級科目應(yīng)怎么設(shè)置?政府補助還是增值稅減免?有規(guī)定嗎
小規(guī)模算的稅費,季末有多的結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的二級科目寫什么呢?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
老師,這個不用附件吧
直接這樣沒有單據(jù)可以嗎?
這樣的,沒有單據(jù)
結(jié)轉(zhuǎn)余額不需要附件的
那這個摘要是結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎?我這樣寫可以嗎
不交的附加稅費不需要計提,只結(jié)轉(zhuǎn)不交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費減免
但是每個月月底不是得計算一下附加稅費的額度嗎?
不需要的哈,要交增值稅才計提附加,不交就不需要多此一舉計提
那之前計提的可以這樣平賬嗎?
直接原分錄紅沖計提的金額,不轉(zhuǎn)收入
是這樣嗎?
就是你原來計提的分錄紅沖,原來怎么計提的就使用負數(shù),不出現(xiàn)藍字
之前是做的手工賬,這個月才轉(zhuǎn)的電腦賬
因為之前的已經(jīng)這樣了,我可以把這筆算營業(yè)外收入,然后以后的從新開始嗎?
不可以的,不能憑空多出收入,本來那個稅金及附加就沒交,不需要計提
就是交稅金及附加的時候才計提嗎?不能憑空多出收入那應(yīng)該借什么貸什么呢?還有增值稅可以做營業(yè)外收入嗎?紅沖稅金及附加的摘要寫什么呢?
老師,這樣紅沖借方寫什么呢?
借方就是稅金及附加科目,當時對應(yīng)就是那個
老師是這樣嗎?我當初入賬就是入的應(yīng)交稅費
借:稅金及附加?? 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 就是這個計提分錄,全部負數(shù)
但是稅金及附加不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?每個月月底都會結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)了的話怎么搞?
意思是那個不能計提,你現(xiàn)在要紅沖掉