借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸其他應(yīng)收款。
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費用—辦公費100,借:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
6月份收到一張專票,分錄借:管理費用—辦公費100,借:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
你好!老師,我們公司購買一批辦公用品,辦公用品已經(jīng)收到,但是發(fā)票沒有開, 會計分錄能不能寫成,借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款 等到下月收到發(fā)票之后,會計分錄寫成,借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-xx公司
老師,您好!7月份發(fā)生一筆業(yè)務(wù)款未付票已開未收到票,可以借:管理費用6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,11月收到2張發(fā)票款已付,沖7月的分錄,借:管理費用-6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,借:管理費用:6603.78應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)396.22 貸:銀行存款7000
收到行政管理部門用電費增值稅專用發(fā)票一份,款項已在上月預(yù)付(上月已經(jīng)通過其他應(yīng)收款進(jìn)行處理)怎么寫會計分錄
老師,抖音平臺26號以后的收入下月初才到賬,你不是說抖音平臺的收入要計入其他貨幣資金嗎?怎么又計入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補繳一筆企業(yè)所得稅,請問會計分錄怎么寫呢?
老師好,在計算股東是否行使配股權(quán)對股東財富的影響,一般來說不是用配股除權(quán)價去計算嗎?我做了很多計算題都是如此例如圖片一,可是為什么圖片三又另外再計算了一個配股除權(quán)參考價呢?好惱人,理解不了,麻煩教一教我問題在哪里。
老師,公司要是提前解除勞動合同的話公司說給賠償一個月工資是口頭說的,我怎么相信公司呢?要公司出具一個什么手續(xù),這個手續(xù)怎么寫呢?
老師那抖音平臺的收入26號以后的收入,下月初才到賬,怎么做賬,
公司現(xiàn)在做的是4月份的賬,給員工A發(fā)1月工資2640.91,給員工B發(fā)1月份工資7044.36,都是銀行存款發(fā)放,賬務(wù)處理怎么做
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
二胎產(chǎn)假有多少天?工資怎么發(fā)
老師,我想問一下,當(dāng)月員工個人借款,買了一臺設(shè)備,貨到了,款付員工個人了,月末發(fā)票沒回來,我月末怎么做賬呢?怎么做預(yù)估呢?次月初怎么做賬呢
工業(yè)制造出口企業(yè),四月賣出出口貨物有一張報關(guān)單上的商品名稱是鑼和鑼架,這個鑼架是第一次出現(xiàn),不知道這一單的收入應(yīng)該怎么確認(rèn)?我了解鑼架屬于配件,可以和主產(chǎn)品一起計入主營業(yè)務(wù)收入嗎?還是需要把鑼架單獨提出來?如果提出來那么應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?