同學(xué)你好 客戶吃的招待費(fèi) 員工吃的福利費(fèi)
老師好,像早上在便利店買的早餐,開的電子發(fā)票是商品明細(xì),這個(gè)做賬時(shí)是歸在業(yè)務(wù)招待費(fèi)好還是員工福利費(fèi)好,若發(fā)票不是明細(xì),是餐飲服務(wù),一般歸在業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。
老板提供的餐費(fèi)發(fā)票可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?是掛福利好還是業(yè)務(wù)招待好?到時(shí)候?qū)徲?jì)時(shí)會(huì)不會(huì)有問題
老師您好,麻煩問一下關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前列支的要求在哪里能找到,我意思就是如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷不提供具體的招待證明材料,直接一張發(fā)票,這種招待費(fèi)可以列支嗎?還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)比例內(nèi)列支就本身不需要提供招待證明材料?
老師好,個(gè)人產(chǎn)生的餐費(fèi)(不是出差),除了做職工福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)以外,還可以計(jì)入啥?
老師好,加班的餐費(fèi)計(jì)入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)行不,還是記到福利費(fèi)
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個(gè)發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個(gè)資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個(gè)表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費(fèi)用,然后其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
發(fā)票上也沒寫誰吃的啊,就老板拿來報(bào)銷的
同學(xué)你好 那就計(jì)入招待費(fèi)