同學(xué)你好 暫估的收入就是未開(kāi)票收入 以后說(shuō)未開(kāi)票收入就行了 開(kāi)票之后未開(kāi)票的就要沖減了
老師,我想問(wèn)下我們9月份有一個(gè)產(chǎn)品16千克,發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了,然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開(kāi)具給客戶。9月份,這個(gè)產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫(kù),也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個(gè)分錄怎么做?
1月份增值稅專(zhuān)票開(kāi)具了3091236.78元,紅沖了上期暫估的收入3091236.77,1月份暫估收入是948842.61,現(xiàn)在利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入為948842.61元,那我增值稅報(bào)表中未開(kāi)具發(fā)票那塊填成-2142394.16元才可以使增值稅報(bào)表上的銷(xiāo)售額與利潤(rùn)表上的一致
我公司1月份開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額為:3091236.78元,紅字沖銷(xiāo)上期暫估的金額為-3091236.77元。本期1月份暫估收入金額為948842.61元。 因此未開(kāi)具發(fā)票金額=本期未開(kāi)具發(fā)票金額-已開(kāi)出未開(kāi)具發(fā)票金額=948842.61-3091236.77=-2142394.16元
您看我一個(gè)月份賬上暫估了6175902.29元,然后又沖掉了上月暫估的數(shù)字-3219982.3元,那我1月份未開(kāi)具發(fā)票金額應(yīng)該是2955919.99元,而不是我上期12月份報(bào)表里填的那個(gè)3219982.3元么,因?yàn)槲覜_了上月的未開(kāi)具發(fā)票收入,但是我本期還有暫估收入了呢
留底稅額申報(bào)了未開(kāi)票收入,我們賬務(wù)上暫估了收入,分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng),次月有開(kāi)發(fā)票,我們想用開(kāi)票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來(lái)暫估的收入憑證,但是這個(gè)開(kāi)票金額有之前月份未開(kāi)票現(xiàn)在開(kāi)的,比如一共開(kāi)票4萬(wàn),2萬(wàn)是當(dāng)月發(fā)生,2萬(wàn)是之前未開(kāi)票現(xiàn)在開(kāi)的,這4萬(wàn)可以都用來(lái)沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎?
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫(xiě)清楚是無(wú)票支出,這樣攤銷(xiāo)長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無(wú)票攤銷(xiāo)了多少是吧
老師我的意思是無(wú)票攤銷(xiāo)的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷(xiāo),匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒(méi)票,然后按10個(gè)月攤銷(xiāo),每月攤銷(xiāo)1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷(xiāo)了多少啊,有啥好方法沒(méi)有,可以一下查出無(wú)票攤銷(xiāo)了多少
老師裝修費(fèi)攤銷(xiāo)是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問(wèn),物業(yè)公司的停車(chē)費(fèi)收入要給業(yè)主委員會(huì)分一部分,比如1萬(wàn)元停車(chē)費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)的錢(qián),記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢(qián),后面把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場(chǎng)變化,賬上的存貨有1000多萬(wàn),根據(jù)市場(chǎng)變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬(wàn),已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬(wàn),等于是多提了3萬(wàn),24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫(xiě)所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬(wàn)要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過(guò)以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們?cè)趺催x這個(gè)
您看我一個(gè)月份賬上未開(kāi)票收入6175902.29元,然后又沖掉了上月暫估的數(shù)字-3219982.3元,那我1月份未開(kāi)具發(fā)票金額應(yīng)該是2955919.99元,而不是我上期12月份報(bào)表里填的那個(gè)3219982.3元么,因?yàn)槲覜_了上月的未開(kāi)具發(fā)票收入,但是我本期還有未開(kāi)票收入了呢
本期的未開(kāi)票收入減去你紅沖上月的未開(kāi)票收入金額就是你要報(bào)的
我的意思是我1月份申報(bào)表里未開(kāi)票收入里的金額應(yīng)該是-6175902.29+321982.3后的數(shù)字把,
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)數(shù)字