你好,正常交稅就可以到下個月紅沖了之后你再看正確的。
是小規(guī)模納稅人,本季度只開了專票,可是填了主表以后稅額不對,報表是按3%計算的稅額。減免申報明細表要怎么填,才會減按1%
小規(guī)模納稅人有自開專用發(fā)票20,未開票收入4萬,合計不超過30萬,該如何申報增值稅申報表報表默認按3%稅率,減免稅申報表如何填寫好
老師我把應(yīng)該開免稅稅率的發(fā)票開成1%,稅務(wù)局要求更正申報表按免稅申報,我按免稅申報填在其他免稅項目欄并填報了減免稅附表,要求發(fā)票沖紅重開一張免稅發(fā)票,沖紅后應(yīng)該怎么申報?如果我把重開的免稅稅率發(fā)票再填一次免稅附表不是和上季度更正表表重復了嗎?
公司有免稅收入,按正常稅率開票了,納稅申報表主表怎么填報
房地產(chǎn)企業(yè)還沒有正式開銷售發(fā)票,按預收款預繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負債表應(yīng)交增值稅為負數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險,取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進項抵扣嗎?匯算清繳時可以稅前扣除嗎?這項費用做到職工福利費還是保險費呢?
老師,3月份的工資更正申報了,3月份計提的時候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個人去掉了,4月份的時候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實繳完成?
辭退補償沒有單獨入賬,和當月工資入賬到一起,有什么影響
Z05表還填寫嗎
你好,截圖是哪一個報表名稱有些不一樣,我們沒有這個。