同學(xué)你好,沖紅后申報道免稅收入里,與重開的免稅稅率發(fā)票抵減即可,這樣免稅附表,和上季度更正表就不重復(fù)了。
老師你好,我們超市經(jīng)營免稅和應(yīng)稅賬目,我一直正常申報。但是稅務(wù)打電話來說,我申報填報表的時候免稅和應(yīng)稅填在了一起,這是什么意思???讓我提供發(fā)票,他來分,重新更正報表,該交稅的繳稅,該補(bǔ)的補(bǔ)。可是我不明白為什么會這
老師你好,我們超市經(jīng)營免稅和應(yīng)稅賬目,我一直正常申報。但是稅務(wù)打電話來說,我申報填報表的時候免稅和應(yīng)稅填在了一起,這是什么意思???讓我提供發(fā)票,他來分,重新更正報表,該交稅的繳稅,該補(bǔ)的補(bǔ)??墒俏也幻靼诪槭裁磿@樣,這問題嚴(yán)重嗎
老師我把應(yīng)該開免稅稅率的發(fā)票開成1%,稅務(wù)局要求更正申報表按免稅申報,我按免稅申報填在其他免稅項目欄并填報了減免稅附表,要求發(fā)票沖紅重開一張免稅發(fā)票,沖紅后應(yīng)該怎么申報?如果我把重開的免稅稅率發(fā)票再填一次免稅附表不是和上季度更正表表重復(fù)了嗎?
老師我三季度把生活服務(wù)類發(fā)票開成稅率1%稅務(wù)局讓我沖紅,重開稅率為免稅發(fā)票,我更正三季度申報表填在其他免稅項目欄,并填報免稅附表。1%沖紅開免稅發(fā)票后,四季度怎么填申報表,如果四季度不開票
老師好!10月份發(fā)票開錯,應(yīng)該開13%稅率的發(fā)票錯開成0%的免稅,造成增值稅納稅申報表(四)免稅銷售額欄中有數(shù)據(jù),11月份發(fā)票沖紅按正確稅率重開,想問老師這種情況怎么申報?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
老師我沒太明白,如果我只開錯這一張發(fā)票下季度不開別的發(fā)票,把這張1%稅率的沖紅,重開張免稅的申報表具體怎么填,填哪行
我重開那張免稅發(fā)票申報時就不用填免稅附表了嗎?
同學(xué)你好,如果只開錯這一張發(fā)票下季度不開別的發(fā)票,把這張1%稅率的沖紅,重開這張免稅的,與1%稅率沖紅的,申報表填寫到一起,都按免稅的填寫,重開那張免稅發(fā)票申報時,要填免稅附表的。
同學(xué)你好,也就是說,上個季度那個1%稅率的發(fā)票,按免稅的填寫了,這個紅沖的1%的發(fā)票,也按免稅的填寫。
老師我上季度1%稅率那張發(fā)票已經(jīng)填過一次免稅附表了,重新開的免稅稅率發(fā)票申報當(dāng)月再填一次免稅附表嗎?
同學(xué)你好,是的,1%的紅沖,與重新開具的免稅的,都填寫到免稅里,如果沒有其他的發(fā)票,免稅里就是0,如果過不去的話,就到稅務(wù)局進(jìn)行非正常申報處理。
老師我還想請問一下,免稅附表是不是也填0。
同學(xué)你好,是的,抵消了,也是填寫0。
好的謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。