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老師我把應(yīng)該開免稅稅率的發(fā)票開成1%,稅務(wù)局要求更正申報表按免稅申報,我按免稅申報填在其他免稅項目欄并填報了減免稅附表,要求發(fā)票沖紅重開一張免稅發(fā)票,沖紅后應(yīng)該怎么申報?如果我把重開的免稅稅率發(fā)票再填一次免稅附表不是和上季度更正表表重復(fù)了嗎?

2020-11-08 06:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-08 07:31

同學(xué)你好,沖紅后申報道免稅收入里,與重開的免稅稅率發(fā)票抵減即可,這樣免稅附表,和上季度更正表就不重復(fù)了。

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快賬用戶1314 追問 2020-11-08 07:54

老師我沒太明白,如果我只開錯這一張發(fā)票下季度不開別的發(fā)票,把這張1%稅率的沖紅,重開張免稅的申報表具體怎么填,填哪行

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快賬用戶1314 追問 2020-11-08 07:56

我重開那張免稅發(fā)票申報時就不用填免稅附表了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-08 10:21

同學(xué)你好,如果只開錯這一張發(fā)票下季度不開別的發(fā)票,把這張1%稅率的沖紅,重開這張免稅的,與1%稅率沖紅的,申報表填寫到一起,都按免稅的填寫,重開那張免稅發(fā)票申報時,要填免稅附表的。

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齊紅老師 解答 2020-11-08 10:24

同學(xué)你好,也就是說,上個季度那個1%稅率的發(fā)票,按免稅的填寫了,這個紅沖的1%的發(fā)票,也按免稅的填寫。

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快賬用戶1314 追問 2020-11-08 11:34

老師我上季度1%稅率那張發(fā)票已經(jīng)填過一次免稅附表了,重新開的免稅稅率發(fā)票申報當(dāng)月再填一次免稅附表嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-08 11:40

同學(xué)你好,是的,1%的紅沖,與重新開具的免稅的,都填寫到免稅里,如果沒有其他的發(fā)票,免稅里就是0,如果過不去的話,就到稅務(wù)局進(jìn)行非正常申報處理。

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快賬用戶1314 追問 2020-11-08 13:54

老師我還想請問一下,免稅附表是不是也填0。

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-08 13:55

同學(xué)你好,是的,抵消了,也是填寫0。

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快賬用戶1314 追問 2020-11-08 13:56

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-08 14:05

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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同學(xué)你好,沖紅后申報道免稅收入里,與重開的免稅稅率發(fā)票抵減即可,這樣免稅附表,和上季度更正表就不重復(fù)了。
2020-11-08
第三季度需要交稅的嗎
2020-11-08
你好,實(shí)際這個業(yè)務(wù)不免稅嗎?
2024-02-23
合計銷售額超過30萬沒,沒有就不含稅銷售額填寫10欄就可以,
2021-01-05
你好,這需要和你們主管稅務(wù)局溝通一下,后臺給你解決解鎖
2023-07-14
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