同學(xué)你好 減免稅申報(bào)表不需要填寫(xiě) 專票填寫(xiě)在第三行 未開(kāi)票填寫(xiě)到未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額
小規(guī)模納稅人有自開(kāi)專用發(fā)票20,未開(kāi)票收入4萬(wàn),合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn),該如何申報(bào)增值稅申報(bào)表報(bào)表默認(rèn)按3%稅率,減免稅申報(bào)表如何填寫(xiě)好
小規(guī)模納稅人,開(kāi)票收入2萬(wàn),未開(kāi)票收入4萬(wàn),合計(jì)6萬(wàn),具體增值稅申報(bào)表中如何填寫(xiě)?
小規(guī)模增值稅季度收入超過(guò)45萬(wàn)元,包含開(kāi)票與未開(kāi)票收入 ,增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表:開(kāi)了的專票在哪填寫(xiě),普票在哪里填寫(xiě),未開(kāi)票收入在哪里填寫(xiě),如果季度未超過(guò)30萬(wàn),在哪填報(bào),如果超過(guò)30萬(wàn)怎么填報(bào)。
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)普票不超30萬(wàn),稅率1%如何申報(bào)增值稅,需不需要填附表4的減免稅申報(bào)明細(xì)表?還是直接填主表,直接填主表的免稅額不是發(fā)票上的稅額啊
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶,錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買(mǎi)進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣(mài)出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類(lèi)編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車(chē)賣(mài)給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
你好老師,我的自開(kāi)專票銷(xiāo)售額稅率是1%,但是系統(tǒng)填寫(xiě)默認(rèn)稅率為3%,和實(shí)際稅額有差額,我個(gè)人認(rèn)為專用發(fā)票是要交稅的,但是因?yàn)榈谝恍行枰顚?xiě)合計(jì)銷(xiāo)售額,系統(tǒng)也是默認(rèn)3%,我填了免稅銷(xiāo)售額稅額實(shí)際應(yīng)納稅額仍然沒(méi)有減少
已經(jīng)解決了,謝謝
不客氣 祝您工作順利