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您好,老師!請問上年度應(yīng)交增值稅有余額,這個年度我應(yīng)該怎樣作賬務(wù)處理,會計(jì)分錄是什么?

2022-02-22 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-22 09:36

你好,上年度應(yīng)交增值稅有余額,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??

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快賬用戶8847 追問 2022-02-22 09:37

我是小規(guī)模的,沒有進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2022-02-22 09:37

你好,那是免征了增值稅嗎?

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快賬用戶8847 追問 2022-02-22 09:39

你好,是的

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齊紅老師 解答 2022-02-22 09:40

你好,免征的增值稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶8847 追問 2022-02-22 09:42

那這個以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免 到這個年度匯算清繳時需要調(diào)增的嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-22 09:44

你好,以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入,不需要再做調(diào)增處理的?

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快賬用戶8847 追問 2022-02-22 09:50

上年度匯算清繳的需要調(diào)增營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-22 09:50

你好,年度匯算清繳的時候,需要包括這個營業(yè)外收入 金額的?

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快賬用戶8847 追問 2022-02-22 09:51

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-22 09:51

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。

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你好,上年度應(yīng)交增值稅有余額,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
2022-02-22
這個如果說有余額的話,期末就和你的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)這些明細(xì)直接做相反的賬務(wù)處理,沖銷就行。
2022-01-18
你好,差額放到營業(yè)部收支就行。
2024-04-08
你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額(進(jìn)項(xiàng)稅額)如果有余額可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅 有余額是正常的。
2021-01-11
你好,實(shí)際還有欠稅務(wù)局的款嗎
2022-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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