你好,上年度應(yīng)交增值稅有余額,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
老師你好!以前年度會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅已交稅金時少登了0.02元,結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)沒有余額,已交稅金有0.02元的余額,以前分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi),請問這個怎么處理?
老師 您好 請問:“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目有余額,應(yīng)該怎樣處理?
您好,老師!請問上年度應(yīng)交增值稅有余額,這個年度我應(yīng)該怎樣作賬務(wù)處理,會計(jì)分錄是什么?
老師您好,二季度計(jì)提的所得稅是900多在申報(bào)報(bào)表時彌補(bǔ)以前年度虧損了,所交的所得稅和計(jì)提的數(shù)額有出入請問這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
老師您好,二季度計(jì)提的所得稅是900多在申報(bào)報(bào)表時彌補(bǔ)以前年度虧損了,所交的所得稅和計(jì)提的數(shù)額有出入請問這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
老師,我們公司開超市,然后盤點(diǎn)了需要出具盤點(diǎn)報(bào)表,報(bào)表需要說明盤點(diǎn)盈虧的原因,這個報(bào)表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會計(jì)準(zhǔn)則?懂的老師來詳細(xì)說說
服務(wù)性質(zhì)公司,財(cái)務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
小規(guī)模賣公車要交什么稅
老師,我想問下我們一般銀行付款才會入費(fèi)用,一般不計(jì)提工資,發(fā)放工資直接入管理費(fèi)用,這種情況23年開始發(fā)放工資就沒那么及時了,有員工次年5月之前沒發(fā)放的部分我就計(jì)提了,但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了,這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計(jì)提?如果不計(jì)提可以?次年發(fā)放時直接入費(fèi)用
老師,機(jī)器設(shè)備上的水路濾芯,開票時大類屬于哪種呢
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財(cái)務(wù)多做了一筆收入,然后費(fèi)用重復(fù)計(jì)算了這個現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費(fèi)用Api審核費(fèi),當(dāng)時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補(bǔ)交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤虧,暫時放在待處理財(cái)產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這個科目,應(yīng)該放在哪里?暫時不想入管理費(fèi)用,不想進(jìn)損益。
我是小規(guī)模的,沒有進(jìn)項(xiàng)稅
你好,那是免征了增值稅嗎?
你好,是的
你好,免征的增值稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
那這個以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免 到這個年度匯算清繳時需要調(diào)增的嗎
你好,以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入,不需要再做調(diào)增處理的?
上年度匯算清繳的需要調(diào)增營業(yè)外收入嗎
你好,年度匯算清繳的時候,需要包括這個營業(yè)外收入 金額的?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。