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老師 您好 請(qǐng)問(wèn):“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目有余額,應(yīng)該怎樣處理?

2022-01-18 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-18 12:31

這個(gè)如果說(shuō)有余額的話,期末就和你的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)這些明細(xì)直接做相反的賬務(wù)處理,沖銷就行。

頭像
快賬用戶5658 追問(wèn) 2022-01-18 12:34

我看了下 是之前要交增值稅 計(jì)提應(yīng)交增值稅,后面繳納增值稅,把“應(yīng)交增值稅-未交增值稅”沖平了 ,可是這個(gè)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”就一直掛在那里。現(xiàn)在怎樣去做相反的賬目?

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-18 12:39

就是說(shuō)你年底的時(shí)候,你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),還有你的轉(zhuǎn)出未交增值稅,這些都會(huì)有余額,你直接把這些余額相反的分錄平帳就行了,也就是你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到你的轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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這個(gè)如果說(shuō)有余額的話,期末就和你的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)這些明細(xì)直接做相反的賬務(wù)處理,沖銷就行。
2022-01-18
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-07-11
你好,你看一下你有留底嗎?有留底的不需要。
2023-01-10
所有3級(jí)科目都不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就是了
2024-01-10
同學(xué)你好 沒(méi)有錯(cuò) 在做繳稅的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
2023-04-12
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