同學(xué),你好 你是問工資的分錄嗎?
想請問一下,工資表結(jié)構(gòu) 基本工資=(應(yīng)發(fā)數(shù)-個(gè)人繳存社保-個(gè)人繳存公積金)??0.5應(yīng)該怎么計(jì)提
請問一下1、計(jì)提工資社保公積金(單位承擔(dān)部分)時(shí),會計(jì)分錄是不是,借管理費(fèi)用-辦公室員工工資,社保,公積金;借銷售費(fèi)用-辦公室員工工資,社保,公積金;貸應(yīng)付職工薪酬-員工工資,社保,公積金,2、實(shí)際發(fā)放工資和繳納社保時(shí),1)發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-員工工資,貸銀行存款,其他應(yīng)收款-公積金,社保,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅;2)上繳社保時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金(單位承擔(dān)部分),借其他應(yīng)收款-社保、公積金(個(gè)人池承擔(dān),企業(yè)代扣代繳部分),貸銀行存款?
請問老師單位公積金是以應(yīng)發(fā)工資為基數(shù)乘以繳存比例嗎?個(gè)稅和社保扣不扣?
計(jì)提工資、社保、公積金和發(fā)放工資、繳納社保、公積金、個(gè)稅的會計(jì)分錄是什么呢?計(jì)提工資是按工資表應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提對吧?那計(jì)提社保、公積金是按什么數(shù)?繳納社保、公積金時(shí)按哪個(gè)數(shù)?可否舉個(gè)例子說明下,老師
一、若是當(dāng)月計(jì)提工資、社保、公積金,下月發(fā)上月工資,繳納上月社保、公積金,先計(jì)提工資、社保時(shí)、公積金,①計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用-職工薪酬(按應(yīng)發(fā)數(shù))借管理費(fèi)用-社保費(fèi)(單位部分)/公積金(單位部分) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(單位部分)/公積金(單位部分)②發(fā)放工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬-工資 (是應(yīng)發(fā)數(shù))貸其他應(yīng)付款-社保+公積金個(gè)人部分 貸銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù))③繳納社保費(fèi)公積金時(shí):借應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(單位部份)/公積金(單位部分)借其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分/公積金個(gè)人部分 貸銀行存款(實(shí)交社保),這種對嗎?二、若是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資、社保公積金,當(dāng)月繳納社保公積金,下月發(fā)上月工資,這種情況如何記賬?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計(jì)科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,就是今天我和老板去集團(tuán)查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠(yuǎn),這樣做對嗎?因?yàn)槲矣X得他是男的,還是走路過程離得遠(yuǎn)點(diǎn)好,但是又怕讓他感到不尊重
對公轉(zhuǎn)賬,對方開戶行是廣東潮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對方的開戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報(bào)個(gè)稅能到打收入證明嗎
老師,這個(gè)例題在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時(shí),為什么是用1500-60呀,會計(jì)上扣除了660稅法只允許扣600,會計(jì)上的利潤總額應(yīng)該是多減了60在后面要納稅調(diào)增的,為什么當(dāng)期要減60呢,當(dāng)期算利潤的時(shí)候不是多減了60要加回來才對嗎
老師,麻煩請教一下第4題,銷售折扣與折讓影響應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,是因?yàn)殇N售折扣發(fā)生在確認(rèn)銷售收入之前,也就是發(fā)生在應(yīng)收賬款確認(rèn)之前,是這樣理解的嗎?
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
是的,想咨詢一下具體的分錄怎么去寫。
同學(xué),你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
這種分錄我知道怎么寫,我想問的是我這樣的工資表怎么錄
實(shí)發(fā)數(shù)=(基本工資是應(yīng)發(fā)數(shù)-個(gè)人繳存社保-個(gè)人繳存公積金)*0.5
同學(xué),你好 你是哪一個(gè)空不知道怎么填?
能不能請您,就按照我發(fā)的圖片,寫一下分錄
同學(xué),你好 應(yīng)發(fā)工資-代扣代繳=3860,實(shí)際發(fā)了3412.13,差額是不發(fā)了,還是什么?