你好 先紅沖原分錄 ,按發(fā)票入賬 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣??
記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
#提問(wèn)#老師好,在2021年12月暫估了一筆成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 60 2022年1月收到30發(fā)票,那么應(yīng)該調(diào)整以前年度損益調(diào)整還是利潤(rùn)分配?具體分錄該怎么做
2021年12月做了一筆費(fèi)用暫估,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 121600 貸:應(yīng)付賬款 121600 2022年1月收到專(zhuān)票,金額114716.98,稅額6883.02,1月認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)1月需要怎么做賬
老師,2022年12月計(jì)提了成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 待2023年1月收到增值專(zhuān)發(fā)票,發(fā)票日期是2023年1月20日 現(xiàn)在要怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,12月暫估成本了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。今年一月收到了發(fā)票怎么紅沖呢?跨年紅沖怎么做分錄呢?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒(méi)有錢(qián)還吊車(chē)貸款,車(chē)子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢(xún)公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問(wèn)題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開(kāi)發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開(kāi)了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開(kāi)發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫(xiě)?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買(mǎi)課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買(mǎi)了我看沒(méi)有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開(kāi)票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售產(chǎn)品稅率是多少
具體的分錄是什么?要用以前年度損益調(diào)整嗎?
要用以前年度損益調(diào)整,分錄太多,寫(xiě)完了發(fā)你?
老師,請(qǐng)問(wèn)寫(xiě)好了嗎?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則哦
你好? 借未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付負(fù)數(shù)? 借未分配利潤(rùn) 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付