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老師,2022年12月計提了成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 待2023年1月收到增值專發(fā)票,發(fā)票日期是2023年1月20日 現(xiàn)在要怎么做賬呢

2023-02-02 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-02 15:07

借 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸 應(yīng)付賬款

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快賬用戶7575 追問 2023-02-02 15:11

這樣不就多付款了

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快賬用戶7575 追問 2023-02-02 15:12

計提的時候是含稅計提的

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齊紅老師 解答 2023-02-02 15:15

借 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸 主營業(yè)務(wù)成本/利潤分配

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快賬用戶7575 追問 2023-02-02 15:20

跨年了是用利潤分配嗎?對匯算清繳有影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-02 15:22

是的需要更正報表,重新匯算

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快賬用戶7575 追問 2023-02-02 15:29

更正什么報表啊

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齊紅老師 解答 2023-02-02 15:32

就是3張財務(wù)報表呀。

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快賬用戶7575 追問 2023-02-02 15:39

要怎么更正啊,老師

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齊紅老師 解答 2023-02-02 15:44

就是把原來的報表改為正確的呀

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快賬用戶7575 追問 2023-02-02 15:54

改什么科目

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齊紅老師 解答 2023-02-02 16:00

更正做了什么科目就更正什么科目呀

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借 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸 應(yīng)付賬款
2023-02-02
您好 請問單位用什么會計準(zhǔn)則
2024-05-23
借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款 就是12月份做的, 然后一月份借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以千年度損益調(diào)整到預(yù)付賬款 它屬于2022年的成本。
2023-01-05
你好;? 你這個實際是4季度的費用; 那么你 22年12月做 :借成本費用貸預(yù)付賬款? ??
2023-01-05
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