同學(xué)你好 這個可以用的
老師你好!生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人購入水稻是專票,生產(chǎn)大米還做投入產(chǎn)出法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
現(xiàn)出售去年從企業(yè)購進(jìn)稻谷,已開具專票,但是我公司去年在申報稅額(投入產(chǎn)出法申報抵扣)時已全部做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)銷售要開具專票繳納銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理
一般納稅人企業(yè)購入固定資產(chǎn),取得合法票據(jù)的,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。小規(guī)模納稅人購入固定資產(chǎn)發(fā)生的增值 稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)計入固定資產(chǎn)成本嗎?
甲公司為食品生產(chǎn)企業(yè),增值稅一般納稅人,主要從事餅干、雪餅的生產(chǎn),10月份發(fā)生如下購進(jìn)業(yè)務(wù):從一般納稅人A公司購進(jìn)大米,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款80萬元,增值稅7.2萬,當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用一半;從小規(guī)模納稅人B公司購進(jìn)玉米,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,價款10萬元,增值稅0.3萬,當(dāng)月生產(chǎn)全部領(lǐng)用。甲公司財務(wù)小王認(rèn)為,公司從一般納稅人處購進(jìn)的大米,取得增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,可按10%計算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,于購進(jìn)時抵扣;財務(wù)小張認(rèn)為,公司從小規(guī)模納稅人購進(jìn)的玉米,取得了稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專業(yè)發(fā)票,按發(fā)票注明的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。試分析兩位財務(wù)人員的說法是否正確,并做出企業(yè)購進(jìn)及領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品的會計分錄。
老師你好!我廠是豆腐生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)收購農(nóng)產(chǎn)品大豆自開收購免稅發(fā)票,收購大豆做成豆腐出售,做采購分錄,進(jìn)項(xiàng)是9%嗎?能享受1%的加計扣除嗎?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
那就進(jìn)賬正常抵扣,投入產(chǎn)出法也正常做
這個只能選擇一種