你好 有,以后最好都是公戶收付款? ?發(fā)工資也是銀行直接發(fā)??
新接手一家小規(guī)模納稅人公司,之前賬務(wù)都是由代賬會(huì)計(jì)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬做的,賬上之前年度還有本年度有很多應(yīng)收賬款掛賬,實(shí)際上已經(jīng)現(xiàn)金、支付寶形式收款了或者直接轉(zhuǎn)給老板私戶了,現(xiàn)在怎么處理?怎樣把這些應(yīng)收賬款沖銷?
老師,你好,我們公司由于資金周轉(zhuǎn)需要,從對(duì)公賬戶中轉(zhuǎn)了23萬(wàn)出來(lái)作為備用金,我外賬分錄是這樣做的:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?
老師:公司不留現(xiàn)金。之前發(fā)工資往公戶轉(zhuǎn)款都是由經(jīng)理的一個(gè)固定私戶轉(zhuǎn)入,按庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)銀行做的賬。報(bào)銷也是由私戶直接轉(zhuǎn),記賬庫(kù)存現(xiàn)金支付。這樣可以嗎?
老師:公司有兩套賬,一套是有發(fā)票外賬,一套沒(méi)發(fā)票內(nèi)賬。公司不留現(xiàn)金,報(bào)銷費(fèi)用都是用個(gè)人私戶當(dāng)庫(kù)存現(xiàn)金用,直接轉(zhuǎn)賬。個(gè)人賬戶也往公戶轉(zhuǎn)賬用作發(fā)工資交稅。這樣可以把一個(gè)固定的私人賬戶當(dāng)做庫(kù)存現(xiàn)金用嗎?
老師,我想咨詢一個(gè)工作上的問(wèn)題,之前都沒(méi)有編制庫(kù)存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會(huì)計(jì)做的賬重新整理庫(kù)存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因?yàn)槟莻€(gè)職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過(guò)他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫(kù)存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫(kù)存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會(huì)不會(huì)重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點(diǎn)蒙
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
個(gè)人墊付,開(kāi)票給個(gè)人可以報(bào)銷嗎
老師好!問(wèn)一下,A跟B采購(gòu),B跟c采購(gòu),c跟A采購(gòu),中間都有點(diǎn)差價(jià),可以嗎?
發(fā)工資是用公戶發(fā)的。 小商品銷售款是大部分是用私戶收的,做賬是做的庫(kù)存現(xiàn)金。 發(fā)工資時(shí)公戶錢(qián)不夠,就直接轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)了,做的是庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)銀行。
你好? 發(fā)工資是用公戶發(fā)的。 對(duì)? 小商品銷售款是大部分是用私戶收的,做賬是做的庫(kù)存現(xiàn)金。? 正規(guī)處理是公戶支付,過(guò)者個(gè)人采購(gòu)的再報(bào)銷 不用現(xiàn)金 發(fā)工資時(shí)公戶錢(qián)不夠,就直接轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)了,做的是庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)銀行。? 正規(guī)處理是銀行發(fā)為好?
是用行剛發(fā)的
只是把一個(gè)固定的個(gè)人賬戶當(dāng)做庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)用了
只是把一個(gè)固定的個(gè)人賬戶當(dāng)做庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)用了? 這不行,這樣容易 被 查?
老師這種情況怎么處理好些呢?
你好 就是銀行支出 這樣的?
就是不用個(gè)人收付款 這樣的?