同學(xué)你好,很高興為你解答,這個(gè)備用金的分錄是正確的,但是這個(gè)備用金一般是通過支票進(jìn)行提取,所以不是轉(zhuǎn)賬,不知道你們轉(zhuǎn)到哪個(gè)賬戶去了
股東轉(zhuǎn)款到對公賬戶,注明備用金,或是股東從對公賬戶轉(zhuǎn)到自己賬戶,這種往來業(yè)務(wù)我公司原來的會(huì)計(jì) 入到庫存現(xiàn)金科目,請問合理嗎?就是當(dāng)成銀行取現(xiàn)或存現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄了,難道不應(yīng)該是入到其他應(yīng)付款嗎?
老師好,外賬做賬,公賬股東轉(zhuǎn)出備注為往來,股東轉(zhuǎn)入備注為投資款,這樣子合適嗎?那這個(gè)股東賬戶可以設(shè)置在庫存現(xiàn)金那兒嗎?因?yàn)槲野压~銀行就是銀行存款,其他賬戶為庫存現(xiàn)金
老師,你好,我們公司由于資金周轉(zhuǎn)需要,從對公賬戶中轉(zhuǎn)了23萬出來作為備用金,我外賬分錄是這樣做的:借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,請問這樣合理嗎?
老師,你好,請問公司驗(yàn)資賬戶驗(yàn)資通過后老板就把錢200萬轉(zhuǎn)走了,實(shí)收資本做賬分錄這樣對嗎:轉(zhuǎn)到基本戶 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 ;錢轉(zhuǎn)出了,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
老師,我們收了隔壁公司的搭電電費(fèi),個(gè)人微信收款的,我做賬時(shí)做的借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入,這樣做對嗎?然后沒存銀行,直接用于充值網(wǎng)費(fèi)了,做借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,這樣是不是屬于坐支現(xiàn)金了?
職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目,我是把每個(gè)月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
從公賬直接轉(zhuǎn)到法定代表人賬戶去了
那就是其他應(yīng)收款 借方確認(rèn)