你好同 作賬的發(fā)票不用退回? 是要開紅字發(fā)票嗎? ?
公司在今年4月份認證抵扣了一張進項發(fā)票,但在本月1號做紅沖(申請了紅字信息表),請問下月的分錄如何寫?
麻煩問一下,我公司之前購買別人的貨物,她們給我們開了專票,已經抵扣,然后十二月貨物退回,紅票開了通知單,負數發(fā)票還未收到,那么十二月該如何賬務處理?一月份收到負數發(fā)票又該如何賬務處理?十二月已經在稅務報表中做了進項稅額轉出,就是不清楚會計分錄如何做。
老師好,公司21年買的雇主責任險。保險公司開的專票已認證抵扣。22年1月份對部分員工退保,退回來了一部分錢。請問賬務如何處理?
請問一下,上年十二月份的一份進項發(fā)票已入賬未付款,但已認證抵稅,22年2月對方公司退回發(fā)票,如何做分錄
老師,專用發(fā)票在上月份已認征已抵扣 ,本月對方紅字專用發(fā)票開給公司全額已抵扣紅字發(fā)票,同時開了一張?zhí)m字發(fā)票,退回余款給公司,老師,請問一下分錄怎么做呀
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數據怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
意思是他們不要這筆業(yè)務了,退回發(fā)票
我公司已入賬,進項認證抵扣了
你是銷售方對嗎 收到發(fā)票后, 開紅字發(fā)票 沖收入 借應收負數? 貸收入負數? 稅金負數? ?
開紅字發(fā)票前要采購方填寫信息表?
我是購買方
你好 開信息表? 收到紅字發(fā)票沖原來采購的分錄? 報表二填寫進項轉出
我們自己開還是對方開
你在稅盤里開信息表 銷售方開紅字發(fā)票?