同學(xué)你好,做購(gòu)入時(shí)的負(fù)數(shù)分錄 借,原材料等,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù)
公司在今年已認(rèn)證抵扣的發(fā)票在本月做了紅沖,即申請(qǐng)了紅字信息表,請(qǐng)問發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的原件還要退回給供應(yīng)商嗎?
公司在今年4月份認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但在本月1號(hào)做紅沖(申請(qǐng)了紅字信息表),請(qǐng)問是不是下月15號(hào)要在增值稅申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
公司在今年4月份認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但在本月1號(hào)做紅沖(申請(qǐng)了紅字信息表),請(qǐng)問下月的分錄如何寫?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題:我公司購(gòu)買材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
我這邊是購(gòu)買方,上月認(rèn)證了一張發(fā)票,對(duì)方開錯(cuò)了,這個(gè)月我開了紅字信息表,對(duì)方開了紅字發(fā)票,請(qǐng)發(fā)分錄怎么做這個(gè)紅字?上月是借進(jìn)項(xiàng)549.51借庫(kù)存商品4226.97待應(yīng)付——公司。這個(gè)月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
老師,請(qǐng)問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎?
公司目前還沒有規(guī)模的銷售業(yè)績(jī),只是每隔幾個(gè)月有一單,給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā),有的月份沒發(fā),每個(gè)月多少老板也沒說固定工資,這種情況做賬是不是在沒有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計(jì)提呢?
你好。4000一個(gè)月工資每個(gè)周未單休5月1至3號(hào)放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營(yíng)異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會(huì)變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司,但是分公司不開票,開票用機(jī)構(gòu)注冊(cè)地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊(cè)資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊(cè)地在A市,辦公地點(diǎn)在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國(guó)各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個(gè)稅屬期3、6、9、12這幾個(gè)屬期的申報(bào)的人數(shù)對(duì)嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個(gè)稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對(duì)嗎
請(qǐng)問這個(gè)分錄做在所屬為9月份的賬吧?
同學(xué)你好,請(qǐng)問這個(gè)分錄做在所屬為9月份的賬吧?——是的;就是我們開具紅字信息表的當(dāng)月;
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的增值稅申報(bào)(所屬期9月)也是在10月15號(hào)前申報(bào)吧?
同學(xué)你好,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的增值稅申報(bào)(所屬期9月)也是在10月15號(hào)前申報(bào)吧?——是的;