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Q

跨年了,現(xiàn)在1月發(fā)現(xiàn)多提了營業(yè)稅金及附加了,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回?

2022-02-18 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-18 20:58

同學(xué)你什么會計準(zhǔn)則

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快賬用戶5974 追問 2022-02-18 20:58

小企業(yè)準(zhǔn)則的

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齊紅老師 解答 2022-02-18 21:02

借應(yīng)交稅金附加稅 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶5974 追問 2022-02-18 21:11

不用通過以前年年度調(diào)整嗎?

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快賬用戶5974 追問 2022-02-18 21:12

是少計了,借方有應(yīng)交稅費,如何處理?

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齊紅老師 解答 2022-02-18 21:36

小企業(yè)會計準(zhǔn)則不用的

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快賬用戶5974 追問 2022-02-18 21:37

那少計如何處理?

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齊紅老師 解答 2022-02-18 21:38

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費附加稅

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快賬用戶5974 追問 2022-02-18 21:39

應(yīng)交稅費在借方有數(shù),不是要沖掉嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-18 21:40

你說的是少計提的,這個補計提就可以了,補計提的時候是應(yīng)交稅費貸方,分錄上面給你寫了

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快賬用戶5974 追問 2022-02-18 21:42

要是平時工資少計提了呢?如何處理?

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齊紅老師 解答 2022-02-18 21:44

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶5974 追問 2022-02-19 02:36

這個應(yīng)付工資不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-19 09:07

這個沖減你借方余額了

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快賬用戶5974 追問 2022-02-19 09:08

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付工資,貨,銀行存款,

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齊紅老師 解答 2022-02-19 09:31

借方也是應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶5974 追問 2022-02-19 09:33

我知道為方便簡單打字,這樣做沒問題吧借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬,貨,銀行存款,

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齊紅老師 解答 2022-02-19 09:46

你就是這樣做的,你這是跨年的 我現(xiàn)在用手機(jī),太小了不方便

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同學(xué)你什么會計準(zhǔn)則
2022-02-18
以前年度的借銀行存款貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)增
2025-01-17
您好 增值稅不通過稅金及附加科目核算啊
2022-02-26
借銀行 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,借銀行 貸應(yīng)交稅費,借稅金及附加 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)
2020-10-21
你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-附加稅。 借:應(yīng)交稅金-附加稅 貸:主營業(yè)務(wù)稅金 及附加。? 按照這個分錄做就行了
2020-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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