同學(xué)你什么會計準(zhǔn)則
上季度增值稅及附加稅在這個季度錢退回來了,分錄怎么做?營業(yè)稅金及附加之前計提了,現(xiàn)在需要怎么做?
跨年了,現(xiàn)在1月發(fā)現(xiàn)多提了營業(yè)稅金及附加了,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回?
跨年多計提了營業(yè)稅金及附加沖成本了怎么調(diào)整
老師好,如果稅金及附加計提錯了,多計提了,跨年度能把多計提的金額進(jìn)行沖紅嗎?2022年的,現(xiàn)在能沖紅不?
跨年度了發(fā)現(xiàn)有多計提的附加稅怎么調(diào)?
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場研討會議,費用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司未分配利潤55490.47元,股東持股30%的個稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱,這個填啥啊
找一個熟悉稅務(wù)和社保的老師,問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個月都申報也計提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個月嗎?比如每個月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會認(rèn)這個成本嗎
公司是門窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個吊車,這個吊車費用要怎么走?簽合同,開勞務(wù)費發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無形資產(chǎn)—財務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無形資產(chǎn)—財務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計攤銷確只有6250.2元。(2023累計攤銷6250.2沒有計提,2023年累計攤銷6250.2的對方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶做注資款嗎
小企業(yè)準(zhǔn)則的
借應(yīng)交稅金附加稅 貸利潤分配未分配利潤
不用通過以前年年度調(diào)整嗎?
是少計了,借方有應(yīng)交稅費,如何處理?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則不用的
那少計如何處理?
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費附加稅
應(yīng)交稅費在借方有數(shù),不是要沖掉嗎?
你說的是少計提的,這個補計提就可以了,補計提的時候是應(yīng)交稅費貸方,分錄上面給你寫了
要是平時工資少計提了呢?如何處理?
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
這個應(yīng)付工資不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
這個沖減你借方余額了
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付工資,貨,銀行存款,
借方也是應(yīng)付職工薪酬
我知道為方便簡單打字,這樣做沒問題吧借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬,貨,銀行存款,
你就是這樣做的,你這是跨年的 我現(xiàn)在用手機(jī),太小了不方便