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上季度增值稅及附加稅在這個季度錢退回來了,分錄怎么做?營業(yè)稅金及附加之前計提了,現(xiàn)在需要怎么做?

2020-10-21 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 16:05

借銀行 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,借銀行 貸應(yīng)交稅費,借稅金及附加 負數(shù),貸應(yīng)交稅費 負數(shù)

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快賬用戶6257 追問 2020-10-21 16:10

但是這樣做出來的利潤報表,營業(yè)稅金是負數(shù),就報不了

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齊紅老師 解答 2020-10-21 16:17

先做這個借銀行 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,借銀行 貸應(yīng)交稅費,? ? ? ?等需要計提附加稅的那個月再沖掉,這個

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齊紅老師 解答 2020-10-21 16:17

沒有就12月再沖掉這個

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齊紅老師 解答 2020-10-21 16:17

到時候年報的時候這個是看一年的申報,1年這個是正數(shù)就可以

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快賬用戶6257 追問 2020-10-21 16:18

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-21 16:22

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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快賬用戶6257 追問 2020-10-22 11:49

老師,我們是上季度開票并繳納了增值稅及附加稅,然而票在這個季度被退回來了,我們在系統(tǒng)上申請把增值稅及附加稅金退回來,這個季度錢已經(jīng)退回來了

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快賬用戶6257 追問 2020-10-22 11:50

之前我們已經(jīng)計提了營業(yè)稅金及附加,這個月要沖減回來,這樣分錄怎樣做合適?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:01

這個現(xiàn)在生成稅金及附加是負數(shù),你這個季報是申報不了,那這個12月再沖掉就可以,

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:01

12月報的是年報了,到時候本月等于本年累計數(shù)了

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快賬用戶6257 追問 2020-10-22 12:06

如果不沖減計提的話,那么城建稅那里會有數(shù)據(jù),然而營業(yè)稅金那里沒有

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快賬用戶6257 追問 2020-10-22 12:06

這樣也是 申報不了

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:13

不會影響,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不對這個不會影響申報,你到時候年報記得 減掉下來就可以

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:14

你咋填寫的申報不了,你截圖

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快賬用戶6257 追問 2020-10-22 12:49

現(xiàn)在已經(jīng)可以了,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:53

好,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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2020-10-21
以前年度的借銀行存款貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)增
2025-01-17
你好; 這個是 收入? 你去年正常做了嗎?? 那你增值稅和附加稅沒有計提; 收入掛科目了嗎 ? 你什么準(zhǔn)則的??
2022-06-27
你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-附加稅。 借:應(yīng)交稅金-附加稅 貸:主營業(yè)務(wù)稅金 及附加。? 按照這個分錄做就行了
2020-11-27
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 附加稅是需要計提的 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費
2021-03-26
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