借銀行 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,借銀行 貸應(yīng)交稅費,借稅金及附加 負數(shù),貸應(yīng)交稅費 負數(shù)
上季度錯誤將計提管理費用科目用成了營業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在該怎么修改?
上季度增值稅及附加稅在這個季度錢退回來了,分錄怎么做?營業(yè)稅金及附加之前計提了,現(xiàn)在需要怎么做?
老師,上任會計繳納了上年度第四季增值稅及附加稅,還有今年一季度的增值稅及附加稅沒有計提,現(xiàn)在補計提我分錄如何做呢
之前一直沒有做加計抵扣,上個月把1-10月的都做了,退回來的錢全部做稅收減免嗎?還是要把附加稅分出來???退回的附加稅不需要沖稅金及附加嗎?不分附加稅和增值稅,全部計入營業(yè)外收入嘛
上個月增值稅及附加稅交多了,這個月退回來了,怎么做分錄
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
但是這樣做出來的利潤報表,營業(yè)稅金是負數(shù),就報不了
先做這個借銀行 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,借銀行 貸應(yīng)交稅費,? ? ? ?等需要計提附加稅的那個月再沖掉,這個
沒有就12月再沖掉這個
到時候年報的時候這個是看一年的申報,1年這個是正數(shù)就可以
好的,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
老師,我們是上季度開票并繳納了增值稅及附加稅,然而票在這個季度被退回來了,我們在系統(tǒng)上申請把增值稅及附加稅金退回來,這個季度錢已經(jīng)退回來了
之前我們已經(jīng)計提了營業(yè)稅金及附加,這個月要沖減回來,這樣分錄怎樣做合適?
這個現(xiàn)在生成稅金及附加是負數(shù),你這個季報是申報不了,那這個12月再沖掉就可以,
12月報的是年報了,到時候本月等于本年累計數(shù)了
如果不沖減計提的話,那么城建稅那里會有數(shù)據(jù),然而營業(yè)稅金那里沒有
這樣也是 申報不了
不會影響,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不對這個不會影響申報,你到時候年報記得 減掉下來就可以
你咋填寫的申報不了,你截圖
現(xiàn)在已經(jīng)可以了,謝謝
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了