您好,可以通過以前年度損益調整沖紅的
18年多計提的稅金及附加,稅務局未征收,能在19年做跨年稅金沖回嗎?
去年12月份我計提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應交稅費-應交印花稅,金額多計提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
老師你好上年12月份:借稅金及附加2.25貸:應交稅金印花稅,計提印花稅多計提了0.05元錢,現(xiàn)在咋樣紅沖去年多計提的款,如果金額很大會有影響嗎
老師好,如果稅金及附加計提錯了,多計提了,跨年度能把多計提的金額進行沖紅嗎?2022年的,現(xiàn)在能沖紅不?
老師好,如果稅金及附加計提錯了,多計提了,上一年度的,跨年了,下圖這樣調可以嗎?還是用紅字沖更好?
老師好,想問一下我注冊一家生產(chǎn)型的企業(yè),但是設備是出租的,有訂單就租設備來生產(chǎn),這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產(chǎn)品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項大于進項,但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結轉增值稅嗎
老師,我們去別家公司租賃機械,只租機械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么?兩者的發(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進項發(fā)票轉出,3月份所屬期轉出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會計準則不能使用“以前年度損益調整”,應該怎么更改?我剛把對應的所得稅補交上,我轉出增值稅時需不需要調整利潤分配,還是等這個月轉所得稅再調整利潤分配?麻煩老師詳細講解一下,謝謝
審計來查賬要查明細賬,是哪幾個科目的明細賬呢?
老師,請問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結轉成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會計準則,請問我的統(tǒng)計局跟退役金人減免當時做的營業(yè)外收入政府補助,我匯算時A101010可以填營業(yè)外收入政府補助嗎
老師好,請問收到股東投資款是借,銀行 貸,實收資本嗎?還是貸 其他應付款股東名
用正數(shù)還是負數(shù)沖呢?
這個做負數(shù)分錄就可以了
負數(shù)做進去余額更大呢
負數(shù)沖的話好點吧,怎么會余額更大了
那分錄是借啥?貸啥呢
借:以前年度損益調整(負數(shù))
貸:應付賬款(負數(shù))
這樣應交稅費-地方教育附加、教育費附加、城市維護建設稅余額也沖不平吧
是多少錢你就沖多少錢,你要是想做相反的分錄也可以,一樣的