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老師好,如果稅金及附加計提錯了,多計提了,跨年度能把多計提的金額進行沖紅嗎?2022年的,現(xiàn)在能沖紅不?

2023-04-13 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 15:13

您好,可以通過以前年度損益調整沖紅的

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快賬用戶8735 追問 2023-04-13 15:23

用正數(shù)還是負數(shù)沖呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:28

這個做負數(shù)分錄就可以了

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快賬用戶8735 追問 2023-04-13 15:29

負數(shù)做進去余額更大呢

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:33

負數(shù)沖的話好點吧,怎么會余額更大了

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快賬用戶8735 追問 2023-04-13 15:35

那分錄是借啥?貸啥呢

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:36

借:以前年度損益調整(負數(shù))
貸:應付賬款(負數(shù))

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快賬用戶8735 追問 2023-04-13 15:44

這樣應交稅費-地方教育附加、教育費附加、城市維護建設稅余額也沖不平吧

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:47

是多少錢你就沖多少錢,你要是想做相反的分錄也可以,一樣的

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您好,可以通過以前年度損益調整沖紅的
2023-04-13
你好,你用的是小準則嗎?
2023-04-13
你好,紅沖多計提 借:應交稅費,貸:以前年度損益調整—稅金及附加。 印花稅是不需要計提的,繳納的時候直接計入稅金及附加核算?
2021-07-13
對的是的,可以的。你計提的時候包含著個稅就行。
2024-04-12
您好 能在19年做跨年稅金沖回
2020-01-02
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