你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
這個(gè)是某某公司領(lǐng)用材料到銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的過程,我看不懂,也不明白,因?yàn)榻酉聛硇枰颐總€(gè)月給她一樣結(jié)轉(zhuǎn)。 我大體說下流程, 每個(gè)月二車間會(huì)領(lǐng)用材料,生長周期為2個(gè)月3個(gè)月不定期,生長出來的材料會(huì)拿去DD車間加工,加工完了最后就銷售,每個(gè)月生長出來的產(chǎn)品產(chǎn)量也是不一樣的。下面這個(gè)圖片為例,二車間這個(gè)月出來的產(chǎn)品就有如圖二,數(shù)量就有5625.8公斤,問題一,這個(gè)圖二,成本單價(jià)怎么恒定的?問題二,請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的單價(jià)是怎么得來的?她說是用的月末一次平均法,怎么計(jì)算,公式是什么?圖片上傳不起,回復(fù)了單獨(dú)發(fā)給你
這樣調(diào)賬對(duì)嗎?為啥每次提問題都上傳不了圖片,要老師回復(fù)一句話后才可以上傳?
老師,這個(gè)一次只能上傳三張圖片,一會(huì)麻煩再看我后面上傳的三張圖片,這是兩道題,就是想讓老師幫我解釋一下,這兩道題在算后續(xù)期的現(xiàn)金流量時(shí)為什么一個(gè)要先按三期折現(xiàn)后再按后續(xù)期的公式計(jì)算,一個(gè)就直接按后續(xù)期的公式了,這兩個(gè)的區(qū)別在哪里,麻煩老師先回復(fù)一下,因?yàn)榛貜?fù)了我才能上傳另外的圖片,不然上傳不了,謝謝
老師我剛剛那個(gè)問題結(jié)束提問了,我季報(bào)那沒有稅啊因?yàn)槟沁呑詣?dòng)有60000的扣除,然后沒有稅產(chǎn)生,第一個(gè)圖是季報(bào)這,后面這個(gè)也沒地方填60000的扣除,然后減免稅那邊也填了但是那邊稅額是0,我是不是要自己把這個(gè)稅錢1062.4填上就可以了?因?yàn)橹挥刑钌线@個(gè)1062.4年報(bào)才可以稅為0,我也不知道這樣有木有問題。就是這樣操作因?yàn)槟沁厹p免稅額不填的話就有1062.4的稅
郭老師你好,我這邊發(fā)票開錯(cuò)了,在紅字信息表填開后上傳不了(提示總局底賬系統(tǒng)沒有原票抄報(bào)信息)第一次遇到這樣問題,因?yàn)樯蟼鞑涣?,又繼續(xù)填開兩三次,后將前面填開的刪除,還是上傳不了,打了uk客服電話說刪除無效,必須要稅務(wù)局撤銷才有效是嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
房產(chǎn)稅和土地增值稅誤會(huì)做成了銷售費(fèi)用
可以的,可以這么做。
還有別的做法嗎
你好,跨年的可以用以前年度損益調(diào)整來做。
不是跨年的話還有別的做法嗎
哦沒有的,紅沖之前的,然后在做正確的。
好的,我還有個(gè)問題為啥房產(chǎn)稅需要多做一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅的科目,但是印花稅又不用?
你好,印花稅可以不用機(jī)體,其他的需要正常機(jī)體。
做事準(zhǔn)則里面規(guī)定。
這個(gè)是準(zhǔn)則里面規(guī)定。
其他需要計(jì)提的目的是什么呢,如果不計(jì)提會(huì)怎樣呢
你好,計(jì)提的目的是當(dāng)月做,當(dāng)月次月繳納印花稅,因?yàn)樗邪创紊陥?bào)的。
為什么增值稅附加(城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加)不用計(jì)提過應(yīng)交稅費(fèi)的科目呢
好附加稅的需要應(yīng)交稅費(fèi)。
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅。