同學(xué)你好 借應(yīng)付貸應(yīng)收就可以
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實(shí)際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目好像
老師好,請問一下之前企業(yè)是手工做賬,后面用軟件做賬,之前企業(yè)會計把手工做的賬在財務(wù)軟件進(jìn)行了登記,今發(fā)現(xiàn)有一筆賬手工做賬的時候有,但是軟件里面沒有登記,現(xiàn)在導(dǎo)致預(yù)付賬款金額不對,如果現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整
老師好,今天整理賬務(wù)發(fā)現(xiàn)之前的會計把這筆業(yè)務(wù)的(應(yīng)收賬款,寫成了應(yīng)付賬款,而且登記的也是這家公司應(yīng)付賬款下),請問如果調(diào)整怎樣調(diào)整?
老師:您好!我們公司2019年有一筆應(yīng)付賬款,當(dāng)時計入主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在無法支付了,請問今年的企業(yè)年度匯繳清算可以把這筆應(yīng)付賬款在《納稅調(diào)整明細(xì)表》里調(diào)增嗎?
老師好,我在3月做一筆憑證的時候應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,但是我錯誤把應(yīng)付賬款計成了應(yīng)收賬款,而且當(dāng)時出來的資產(chǎn)負(fù)債表啥的已經(jīng)報企業(yè)所得稅了,我現(xiàn)在想在4月做賬做一筆憑證把這個調(diào)整過來,但是之前的報稅不對啊,咋整
請問物業(yè)費(fèi)計入什么費(fèi)用
工商年報里的主營業(yè)務(wù)收入是不是就是2024年1-12月營業(yè)總收入-主營業(yè)務(wù)成本=主營業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務(wù)要關(guān)注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會計分錄怎么做
好的,謝謝老師!
老師,這個是2021年的賬務(wù)?現(xiàn)在2022年也是這樣處理嗎?
同學(xué)你好 嗯 這個不涉及損益直接調(diào)整
好的,謝謝!
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝