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老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整的科目好像

老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中
今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款
請問19年這筆賬,我該怎么調整?
老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整的科目好像
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中
今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款
請問19年這筆賬,我該怎么調整?
老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整的科目好像
2021-01-11 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 08:15

您好,把錯誤分錄紅字沖回,按正確業(yè)務重新做賬。若涉及以前年度損益科目,通過未分配利潤科目

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快賬用戶6401 追問 2021-01-11 09:03

老師,我查我19年的賬了 他科目寫的 就是我照片上發(fā)的 結果實際寫進的科目是 借:勞務成本 貸:其他應付款 2020年收到材料發(fā)票的時候,又寫了一遍 借:原材料 貸:應付賬款

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快賬用戶6401 追問 2021-01-11 09:04

就是暫估的時候分錄跟實際進入的科目不一樣 最后票到的時候,沒管以前的寫的暫估之類的

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齊紅老師 解答 2021-01-11 09:09

您好,按您的描述,沖回暫估分錄即可

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快賬用戶6401 追問 2021-01-11 09:15

但是暫估寫的賬上寫的分錄跟實際入賬的科目不一祥 憑證分錄上寫的暫估入庫 借:原材料 貸:應付賬款 借:營業(yè)成本 貸:原材料 實際進入的科目是 借:勞務成本 貸:其他應付款 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本 我是直接沖回原材料和應付賬款,但也是從勞務成本跟其他應付款下賬嗎 ,分錄寫的跟實際的科目不一致?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 09:19

您好,不好意思,沒理解您說的。調整原理:1首先,哪個分錄錯誤,紅字沖回哪個,不需要考慮發(fā)票。2,根據(jù)暫估分錄重新做賬,收到發(fā)票沖回暫估分錄,按發(fā)票事項重新做賬。

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快賬用戶6401 追問 2021-01-11 10:59

就是去年的時候 寫的分錄與實際入賬的科目不一致 今年收到材料款 沒有管去年的帳

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快賬用戶6401 追問 2021-01-11 11:02

就是 去年 入錯帳了

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快賬用戶6401 追問 2021-01-11 11:24

不考慮發(fā)票,就是只針對去年的想 分錄與實際入賬科目不一致

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齊紅老師 解答 2021-01-11 21:31

您好,既然去年分錄錯誤,紅字沖回即可

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您好,把錯誤分錄紅字沖回,按正確業(yè)務重新做賬。若涉及以前年度損益科目,通過未分配利潤科目
2021-01-11
你好,今年收到發(fā)票先將2019年的錯誤賬紅字沖銷,然后本年將發(fā)票與入賬勞務成本的差額再入賬即可。
2021-01-09
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2024-05-18
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
同學你好,沖銷的時候也沖主營業(yè)務成本,實際金額和暫估金額的差異做利潤分配—未分配利潤
2021-02-04
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