你好,查看下科目匯總表是否平衡。
老師您好 賬目憑證已經(jīng)審核,損益也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),財務(wù)報表還是不平,是什呢原因呢 我這個是個體戶,12月份從定額改的查賬征收,所以年報就只能報12月份的報表
老師,您好。3月份的時候,稅務(wù)局打電話讓我把19年-22年已經(jīng)抵扣但是不能抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時轉(zhuǎn)出的時候,是在每年的12月份增值稅報表中進(jìn)行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面幾年也是這樣改的,這個轉(zhuǎn)出的金額,現(xiàn)在可以一次性在2022年匯算清繳時調(diào)減嗎?
老師好,我是個體工商戶,查賬征收,我每個季度只做了報表,不知道還要申報經(jīng)營所得稅,所以沒有做費用,現(xiàn)在已經(jīng)是1月份了,還有沒有辦法補做去年的費用更改報表申報經(jīng)營所得稅?不然要繳很多稅
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個體,所以要申報個人經(jīng)營所得C表,核定征收的個體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動10月份申報了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會提示是查賬征收,無法申報經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務(wù)機關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺申報經(jīng)營所得B表,才可以申報經(jīng)營所得C表,請問老師,我這家個體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個體,所以要申報個人經(jīng)營所得C表,核定征收的個體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動10月份申報了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會提示是查賬征收,無法申報經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務(wù)機關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺申報經(jīng)營所得B表,才可以申報經(jīng)營所得C表,請問老師,我這家個體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師:公司名稱:西安****貿(mào)易有限公司。。。注冊資金50萬,法人一個人控股。這種屬于有限責(zé)任公司還是個人獨資公司?繳納所得稅還是經(jīng)營所得稅
老師您好,麻煩給講一講人力資源差額征稅是怎么回事吧?怎么開發(fā)票?報稅的時候要怎么報?
老師,關(guān)于內(nèi)訓(xùn)師講課費是稅后,如200元/學(xué)時,是稅后,在代扣代繳個人所得稅應(yīng)該怎么計算個稅,分納入工資計稅和不納入工資計稅應(yīng)該分別怎么計算和操作申報
老師,公司購買的期房,賣方可以開發(fā)票出來嗎?
給員工的賠償款需要交稅嗎
老師,我想問一下個人長期開發(fā)票,應(yīng)該開個小規(guī)模公司比較劃算
@樸老師,@郭老師我們公司現(xiàn)在要和其他股東合資成立一家項目公司,我們公司持股40%,個人股東持股11%,另外一個股東持股49%,請問,我們和個人股東簽訂一致行動人協(xié)議的話,我們可以滿足合并報表的條件么?還是說需要滿足什么條件才可以?
請問服務(wù)類銷售退回的賬務(wù)處理?已經(jīng)通過銀行退款,往期已經(jīng)確認(rèn)收入
什么情況會通過計劃成本法核算?實際中用的多么?
老師,你好,勞務(wù)報酬的個人所得稅按20%繳納,次年匯算清繳的時候在扣除基本項和附加扣除之外達(dá)不到交稅額度的,會退稅嗎?
是指科目余額表嗎
是的,看下科目余額表。
哪個科目不平會導(dǎo)致 試算不平衡呢
您這邊科目不多, 且與期初余額,需要逐一核對一下。
期初余額就有個銀行存款,以為之前一直是定額的,沒有賬。
期初余額也得填在財務(wù)報表貨幣資金那里才行
填進(jìn)去了 這樣的
我是指咱們在財務(wù)報表也要填寫哦
填到短期借款嗎?這個不是借款,是之前的銀行期初余額
抱歉畫的位置不對,是計入右邊的貨車紫金列。
您這年初余額是0,應(yīng)該填寫期初余額。
能說的具體些嗎,這個期初是這樣填的對嗎
我看了 正好差期初余額這個數(shù)6291.33
還在嗎 我這個數(shù)據(jù)得怎么改,我現(xiàn)在報表上改了 把年報報了,年初沒有數(shù)據(jù) 是不是得重寫建賬制憑證了
您那邊具體情況老師看不到,期初余額要是有的話財務(wù)報表也要填寫,我算了下,咱們左邊18049.79右邊11758.46,差額正好是這6291.33金額,您看下這塊是不是賬務(wù)處理有問題呢。
您好 能告訴我填在哪個位置,怎么調(diào)整能平衡嗎 著急要報年報,謝謝了
年初余額銀行存款是資產(chǎn)類科目有余額,負(fù)債或者所有者權(quán)益也應(yīng)該有余額才能平,你需要看下您的賬務(wù)處理呀。
就是 錄期初余額時 負(fù)債和所有者權(quán)益也應(yīng)該有余額 對嗎
是的,資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,這樣才能平。