你好,查看下科目匯總表是否平衡。
老師您好 賬目憑證已經(jīng)審核,損益也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)報(bào)表還是不平,是什呢原因呢 我這個(gè)是個(gè)體戶,12月份從定額改的查賬征收,所以年報(bào)就只能報(bào)12月份的報(bào)表
老師,您好。3月份的時(shí)候,稅務(wù)局打電話讓我把19年-22年已經(jīng)抵扣但是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)出的時(shí)候,是在每年的12月份增值稅報(bào)表中進(jìn)行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面幾年也是這樣改的,這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額,現(xiàn)在可以一次性在2022年匯算清繳時(shí)調(diào)減嗎?
老師好,我是個(gè)體工商戶,查賬征收,我每個(gè)季度只做了報(bào)表,不知道還要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,所以沒有做費(fèi)用,現(xiàn)在已經(jīng)是1月份了,還有沒有辦法補(bǔ)做去年的費(fèi)用更改報(bào)表申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅?不然要繳很多稅
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營(yíng)所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊(cè)的,10月份(第四季度)申請(qǐng)了核定,按道理是不需要填寫個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得B表。但由于是9月份注冊(cè),系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營(yíng)所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無法申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表。咨詢過稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表,請(qǐng)問老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營(yíng)所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營(yíng)所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊(cè)的,10月份(第四季度)申請(qǐng)了核定,按道理是不需要填寫個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得B表。但由于是9月份注冊(cè),系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營(yíng)所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無法申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表。咨詢過稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表,請(qǐng)問老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營(yíng)所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
對(duì)方已抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,我司才發(fā)現(xiàn)所開出的銷項(xiàng)發(fā)票有誤,請(qǐng)問要怎么操作好呢?可以紅字嗎?
老師,請(qǐng)問下收入是一定匯到基本戶去嗎?
老師,我們的研發(fā)人員出差的差旅費(fèi)(車票+餐費(fèi)+住宿費(fèi)+差旅費(fèi)補(bǔ)貼)請(qǐng)問這幾項(xiàng)都可以加計(jì)扣除么?還是說差旅費(fèi)補(bǔ)貼不可以加計(jì)扣除?
23年一筆收款分錄本來該是借銀行存款貸預(yù)收賬款,但記成借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,問了老師最終得出答案是寫分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)收賬款,然后25年匯算清繳納稅調(diào)減,不明白為什么還要納稅調(diào)減,老師說借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)只代表會(huì)計(jì)處理,調(diào)減了代表稅務(wù)處理,我還是不明白問了豆包,他說“當(dāng)出現(xiàn)借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸:預(yù)收賬款這樣的調(diào)整分錄時(shí),是因前期賬務(wù)處理錯(cuò)誤,將本應(yīng)入預(yù)收賬款的款項(xiàng)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,從而影響了以前年度的利潤(rùn)。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,采用未來適用法,不進(jìn)行追溯調(diào)整,直接調(diào)未分配利潤(rùn)。所以只需25年納稅調(diào)減不需要更正23年所得稅報(bào)表不
開普票申請(qǐng)外經(jīng)證可以不預(yù)交嗎?
公司基本戶轉(zhuǎn)入一般戶1元 錢,又轉(zhuǎn)回去了,怎么入賬?應(yīng)該是開戶時(shí)測(cè)試用的
老師,我們老板用公司貸款,買了一輛車,現(xiàn)在拿回來的只有購(gòu)車發(fā)票和車輛購(gòu)置稅發(fā)票,是不是不行,還應(yīng)該有什么
薪資只有1000元,公司購(gòu)買了保險(xiǎn)的,申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要減員工個(gè)人所交部分嗎?養(yǎng)老失業(yè)兩項(xiàng)可以不填嗎?
老師 你好 我是小規(guī)模 我做收入憑證的時(shí)候我的那個(gè)增值稅是按1%還是按5%就是發(fā)票上的稅額
老師 門窗公司 請(qǐng)問鋁合金玻璃房稅務(wù)編碼是什么 要開票
是指科目余額表嗎
是的,看下科目余額表。
哪個(gè)科目不平會(huì)導(dǎo)致 試算不平衡呢
您這邊科目不多, 且與期初余額,需要逐一核對(duì)一下。
期初余額就有個(gè)銀行存款,以為之前一直是定額的,沒有賬。
期初余額也得填在財(cái)務(wù)報(bào)表貨幣資金那里才行
填進(jìn)去了 這樣的
我是指咱們?cè)谪?cái)務(wù)報(bào)表也要填寫哦
填到短期借款嗎?這個(gè)不是借款,是之前的銀行期初余額
抱歉畫的位置不對(duì),是計(jì)入右邊的貨車紫金列。
您這年初余額是0,應(yīng)該填寫期初余額。
能說的具體些嗎,這個(gè)期初是這樣填的對(duì)嗎
我看了 正好差期初余額這個(gè)數(shù)6291.33
還在嗎 我這個(gè)數(shù)據(jù)得怎么改,我現(xiàn)在報(bào)表上改了 把年報(bào)報(bào)了,年初沒有數(shù)據(jù) 是不是得重寫建賬制憑證了
您那邊具體情況老師看不到,期初余額要是有的話財(cái)務(wù)報(bào)表也要填寫,我算了下,咱們左邊18049.79右邊11758.46,差額正好是這6291.33金額,您看下這塊是不是賬務(wù)處理有問題呢。
您好 能告訴我填在哪個(gè)位置,怎么調(diào)整能平衡嗎 著急要報(bào)年報(bào),謝謝了
年初余額銀行存款是資產(chǎn)類科目有余額,負(fù)債或者所有者權(quán)益也應(yīng)該有余額才能平,你需要看下您的賬務(wù)處理呀。
就是 錄期初余額時(shí) 負(fù)債和所有者權(quán)益也應(yīng)該有余額 對(duì)嗎
是的,資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,這樣才能平。