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老師您好,麻煩給講一講人力資源差額征稅是怎么回事吧?怎么開發(fā)票?報稅的時候要怎么報?

2025-07-28 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-28 12:10

同學(xué),你好
可以參考這個,比較全
https://zhuanlan.zhihu.com/p/445093769

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您好。選擇差額開票,然后把扣除的填寫上。這樣開就行。
2023-04-26
你好,在備注里注明差額征稅是可以的。
2020-08-05
借管理費用勞務(wù)費,36127.89進項稅額,25.44貸其他應(yīng)付款,
2021-03-03
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023-03-07
你好 你需要正常申報,但是可以在本月的時候進行紅沖
2022-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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