你好在第一欄里面填寫就可以的,不填寫下面的明細(xì)。
老師,我們是商貿(mào)公司,提供的還有服務(wù),增值稅主表上填的有本年累計(jì)的貨物銷售額,服務(wù)費(fèi)只在附表上有,現(xiàn)在我們想往主表上填,填在哪一行次呀
老師,我們是商貿(mào)公司,提供的還有服務(wù),增值稅主表上填的有本年累計(jì)的貨物銷售額,服務(wù)費(fèi)只在附表上有,現(xiàn)在我們想往主表上填,填在哪一行次呀
老師好,填寫增值稅納稅申報(bào)表,是不是就是填寫下主表的應(yīng)稅貨物銷售額,本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額,及附表三的本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額,9%的填寫在9%的,5%的填寫在5%的,6%填寫在6%的,具體有哪個(gè)填寫哪個(gè)。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)簡單核對(duì)下OK,再點(diǎn)生成主表,再申報(bào),對(duì)嗎
老師你好,請(qǐng)問下,增值稅主表當(dāng)中有個(gè)應(yīng)稅貨物銷售額。但是本月我們都是服務(wù)類銷售。附表1中我們會(huì)填寫6%的服務(wù)。那么主表中的應(yīng)稅貨物銷售額我們也需要填寫上去嗎?
老師好,我們是建筑工程類單位,主要做樁基,填增值稅申報(bào)表,第一行銷售額本月數(shù)自動(dòng)帶入,他屬于哪一項(xiàng)啊,需要填第二行其中應(yīng)稅貨物銷售額,或者第三行應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
第一欄不是自動(dòng)生成的嗎?
老師是不是就是說應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這些都不需要填寫就可以啦
第一欄是自動(dòng)生成的。
第一欄是自動(dòng)生成的,也得在第一欄里面體現(xiàn)。
老師是不是就是說應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這些都不需要填寫就可以啦
不用填寫的,服務(wù)類的,不填寫下面的明細(xì)。