你好,同學(xué) 銷售貨物1000.70 服務(wù)8490.57

13%的稅率開票銷售額為1000.70元,6%的稅率開票銷售額為8490.57元。我報增值稅申報表的時候,本月數(shù)中應(yīng)稅貨物銷售額應(yīng)該填寫多少?
5.某商場為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷額101.7萬元,銷售餐飲服務(wù)取得含增值稅銷額21.2萬元。已知,銷售貨物的增值稅稅率為13%,銷售餐飲服務(wù)的增值稅稅率為6%。計算該商場增值稅銷項稅額是多少元?6.某增
5.某商場為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷額101.7萬元,銷售餐飲服務(wù)取得含增值稅銷額21.2萬元。已知,銷售貨物的增值稅稅率為13%,銷售餐飲服務(wù)的增值稅稅率為6%。計算該商場增值稅銷項稅額是多少元?
增值稅申報表中,按適用稅率計稅銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額的數(shù)不一致,是為什么?
建筑行業(yè),增值稅申報主表中的:其中:應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額可需要填寫的,(一)按適用稅率計稅銷售額本月數(shù)是系統(tǒng)自動帶出來的
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
主表中按稅率計稅銷售額中,有應(yīng)稅貨物銷售額,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,只填貨物銷售額100.70元就,服務(wù)的填寫在那兒,還是兩個的全計數(shù)填寫在貨物銷售額里面?
你把納稅申報表截個圖給我
就是這兩張圖,麻煩老師給看一下,謝謝!
服務(wù)按照稅率6%,是開的普票就填5行-開具其他發(fā)票8490.57
我說是意思是這個表里面的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫?
填應(yīng)稅貨物的銷售額就可以了,服務(wù)不用管
那就是直接填寫1000.70是吧?
你好,同學(xué)、 是直接填寫1000.70
好的 謝謝老師!
好的,祝你工作順利