你好,同學(xué) 銷(xiāo)售貨物1000.70 服務(wù)8490.57
13%的稅率開(kāi)票銷(xiāo)售額為1000.70元,6%的稅率開(kāi)票銷(xiāo)售額為8490.57元。我報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,本月數(shù)中應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額應(yīng)該填寫(xiě)多少?
5.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年8月銷(xiāo)售貨物取得含增值稅銷(xiāo)額101.7萬(wàn)元,銷(xiāo)售餐飲服務(wù)取得含增值稅銷(xiāo)額21.2萬(wàn)元。已知,銷(xiāo)售貨物的增值稅稅率為13%,銷(xiāo)售餐飲服務(wù)的增值稅稅率為6%。計(jì)算該商場(chǎng)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少元?6.某增
5.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年8月銷(xiāo)售貨物取得含增值稅銷(xiāo)額101.7萬(wàn)元,銷(xiāo)售餐飲服務(wù)取得含增值稅銷(xiāo)額21.2萬(wàn)元。已知,銷(xiāo)售貨物的增值稅稅率為13%,銷(xiāo)售餐飲服務(wù)的增值稅稅率為6%。計(jì)算該商場(chǎng)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少元?
增值稅申報(bào)表中,按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額和應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額的數(shù)不一致,是為什么?
建筑行業(yè),增值稅申報(bào)主表中的:其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額可需要填寫(xiě)的,(一)按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額本月數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷(xiāo)售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫(kù)存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問(wèn)一下,車(chē)購(gòu)稅到底咋算的,比如我們開(kāi)一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬(wàn),那車(chē)購(gòu)稅是15萬(wàn)乘以10%嗎?還是15萬(wàn)除以11.3呢?
主表中按稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額中,有應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額,應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額,只填貨物銷(xiāo)售額100.70元就,服務(wù)的填寫(xiě)在那兒,還是兩個(gè)的全計(jì)數(shù)填寫(xiě)在貨物銷(xiāo)售額里面?
你把納稅申報(bào)表截個(gè)圖給我
就是這兩張圖,麻煩老師給看一下,謝謝!
服務(wù)按照稅率6%,是開(kāi)的普票就填5行-開(kāi)具其他發(fā)票8490.57
我說(shuō)是意思是這個(gè)表里面的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
填應(yīng)稅貨物的銷(xiāo)售額就可以了,服務(wù)不用管
那就是直接填寫(xiě)1000.70是吧?
你好,同學(xué)、 是直接填寫(xiě)1000.70
好的 謝謝老師!
好的,祝你工作順利