你好,同學(xué) 銷售貨物1000.70 服務(wù)8490.57
13%的稅率開票銷售額為1000.70元,6%的稅率開票銷售額為8490.57元。我報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,本月數(shù)中應(yīng)稅貨物銷售額應(yīng)該填寫多少?
5.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷額101.7萬元,銷售餐飲服務(wù)取得含增值稅銷額21.2萬元。已知,銷售貨物的增值稅稅率為13%,銷售餐飲服務(wù)的增值稅稅率為6%。計(jì)算該商場(chǎng)增值稅銷項(xiàng)稅額是多少元?6.某增
5.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷額101.7萬元,銷售餐飲服務(wù)取得含增值稅銷額21.2萬元。已知,銷售貨物的增值稅稅率為13%,銷售餐飲服務(wù)的增值稅稅率為6%。計(jì)算該商場(chǎng)增值稅銷項(xiàng)稅額是多少元?
增值稅申報(bào)表中,按適用稅率計(jì)稅銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額的數(shù)不一致,是為什么?
建筑行業(yè),增值稅申報(bào)主表中的:其中:應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額可需要填寫的,(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額本月數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的
老師,企業(yè)注銷法人掛賬其他應(yīng)收款100多萬,賬上有實(shí)收資本
上個(gè)月紅沖往年發(fā)票開了紅字確認(rèn)單,忘了開具紅字發(fā)票,這個(gè)月直接補(bǔ)開出來還對(duì)嗎
愛企查上我查了想要入職的某公司,發(fā)現(xiàn)填的認(rèn)繳金額只有70萬,但實(shí)繳金額卻有1億,這公司正規(guī)嗎?
老師,因?yàn)槲覀児居袀€(gè)合同沒有進(jìn)行么,稅務(wù)局那邊讓我們作廢經(jīng)外證,但是我們換了總包單位,那這個(gè)經(jīng)外證還需要作廢么?
2024年11月份購進(jìn)庫存商品已經(jīng)勾選認(rèn)證,發(fā)票未入賬,導(dǎo)致增值稅余額不對(duì),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)匯算清繳,這種情況這幾張發(fā)票怎樣入賬
老師我從10月份開始做賬,銀行9月末余額,用待處理財(cái)產(chǎn)損益可以嗎 這個(gè)科目放到哪個(gè)一級(jí)科目下面 謝謝
新開公司,要申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,如何申請(qǐng)?聽說可以在網(wǎng)上申請(qǐng)了
公司租房開公司的鋪面做辦公室,2025年1月到6月免租金,這個(gè)免租期對(duì)于房開公司來說要交什么稅金呢,我公司要交稅金嗎
老師:房屋買賣的契稅計(jì)入什么科目?
上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里更正申報(bào)?
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主表中按稅率計(jì)稅銷售額中,有應(yīng)稅貨物銷售額,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,只填貨物銷售額100.70元就,服務(wù)的填寫在那兒,還是兩個(gè)的全計(jì)數(shù)填寫在貨物銷售額里面?
你把納稅申報(bào)表截個(gè)圖給我
就是這兩張圖,麻煩老師給看一下,謝謝!
服務(wù)按照稅率6%,是開的普票就填5行-開具其他發(fā)票8490.57
我說是意思是這個(gè)表里面的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫?
填應(yīng)稅貨物的銷售額就可以了,服務(wù)不用管
那就是直接填寫1000.70是吧?
你好,同學(xué)、 是直接填寫1000.70
好的 謝謝老師!
好的,祝你工作順利