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老師,2017年的監(jiān)控款33600元,2017年已付20255元,發(fā)票已開33025元,然后在2022年1月付款3000元,把剩下的發(fā)票575元開過來了,分錄怎么做,借:以前年度損益調(diào)整3000. 貸:銀行存款3000可以嗎

2022-02-17 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-17 10:37

同學你好,是可以的;

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快賬用戶3449 追問 2022-02-17 10:38

老師,那剩下的一萬多,不用在帶進去嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-17 10:38

同學你好,那剩下的一萬多,不用在帶進去嗎——這個付款了么?

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快賬用戶3449 追問 2022-02-17 10:42

老師,還剩下13345元-付款3000元=10345元沒付款是不是把分錄借:以前年度損益調(diào)整13345 貸:銀行存款3000 應付賬款10345

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齊紅老師 解答 2022-02-17 10:45

同學你好,借:以前年度損益調(diào)整13345 貸:銀行存款3000 應付賬款10345——是的;

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快賬用戶3449 追問 2022-02-17 10:46

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-17 10:46

不客氣的,祝您 學習愉快 ;

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同學你好,是可以的;
2022-02-17
您好 請問生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 庫存商品對外出售已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了嗎
2024-03-28
同學你好! 權(quán)責發(fā)生制凈損益 =72000-65000+84000-70000-3000-12000/3-6000/3=12000元 收付實現(xiàn)制凈損益 =72000-65000+24000-10800-3000-12000 =5200元
2020-09-18
老師看一圈下來,覺得沒做錯,是這樣的,只是存在還沒計提應付2427,就先付掉錢的問題
2022-05-13
借:以前年度損益調(diào)整500 貸:應交稅費-應交增值稅500 借:利潤分配-未分配利潤500 貸:以前年度損益調(diào)整500
2021-03-25
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