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老師,有個問題。想不明白,19.年10月房租收入借預收賬款10000元,,貸其他業(yè)務收入10000元:,當時分錄不對,開3%發(fā)票,2021年稅務局開錯了,調整過來,按5%,開紅字發(fā)票,先做沖紅憑證,借,預收賬款-10000元,貸,其他業(yè)務收入-10000,然后后再依據發(fā)票做,借,預收賬款10000,貸主營業(yè)務收入9500元,應交稅費\\增值稅500元,這樣造成其他業(yè)務收入余款為-500元,可要通過以前年度損溢調整,減少未分配利潤,這個調整分錄怎么做?

2021-03-25 00:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-25 00:22

借:以前年度損益調整500 貸:應交稅費-應交增值稅500 借:利潤分配-未分配利潤500 貸:以前年度損益調整500

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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