把增值稅的余額全部轉(zhuǎn)出來 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒做,申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
老師您好,我們現(xiàn)在年底了,賬上有留底稅額,我進(jìn)項(xiàng)稅額有4萬,銷項(xiàng)稅額有1萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬,年底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩幫我寫一下會(huì)計(jì)分錄?謝謝
老師,我21年申報(bào)表上有94萬留底進(jìn)項(xiàng)稅,已經(jīng)從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)該稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅?,F(xiàn)在在1月份我要交稅了,這94萬怎么作分錄?
你好,老師,我們?cè)履┯辛舻?萬多,在轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)生成1.6萬,應(yīng)該是留底退稅,那怎么從轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到留抵稅額該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,8張發(fā)票,已做過賬了,做了待認(rèn)證,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,直接做,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,可以吧,做一筆分錄,摘要就寫,8張發(fā)票從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,可以吧,可對(duì)呢?分錄?摘要?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
12月的賬已經(jīng)關(guān)閉了,我要怎么做
沒關(guān)系啊,你1月份把余額轉(zhuǎn)出來就行
我還是不明白怎么辦
就是以前的不用管了,你把1月份余額表中還剩余的增值稅余額轉(zhuǎn)出就行了啊
去年留抵的94萬,我要做分錄: 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 94萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 94萬 這樣嗎
其實(shí)就是看你目前1月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額是多少,就是去查應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目的余額
老師,我平時(shí)這樣做對(duì)嗎,科目都轉(zhuǎn)暈了,真的懷疑自己
你這圖片上的分錄是對(duì)的啊