您好,會(huì)計(jì)分錄: 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師您好,我們現(xiàn)在年底了,賬上有留底稅額,我進(jìn)項(xiàng)稅額有4萬(wàn),銷項(xiàng)稅額有1萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬(wàn),年底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩幫我寫一下會(huì)計(jì)分錄?謝謝
老師,去年有留扣的進(jìn)項(xiàng)稅額一直抵扣,但是沒(méi)有做賬上去?,F(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)今年全部增值稅發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)72萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)58萬(wàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)剩下是以前進(jìn)項(xiàng)稅額那分錄要怎么弄
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
你好我想問(wèn)一下,做憑證頁(yè)面,附件數(shù)是指幾張附件憑證還是幾份附件憑證
老師,外面請(qǐng)的講師,對(duì)方是個(gè)人不是單位性質(zhì),這種是要到稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果不開(kāi)發(fā)票有哪些壞處
老師您好,小規(guī)模建筑公司,想要注銷,但是應(yīng)收和應(yīng)付都有余額,兩百多萬(wàn),這樣怎么才能注銷
填工商年報(bào)時(shí),股權(quán)變更了,認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫
老師,收派服務(wù)的發(fā)票能放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎?
郭老師請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開(kāi)銷售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開(kāi)銷售不動(dòng)產(chǎn),一部分開(kāi)銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
我有一筆非貿(mào)付匯(支付給母公司特許權(quán)使用費(fèi))超過(guò)5萬(wàn)美金。向銀行遞交付款時(shí)(需向銀行提交支付備案表)。此表我找不到了,怎么辦
票據(jù)貼息的費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)貼息的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,我們匯算清繳調(diào)增的時(shí)候在哪里調(diào)增
#提問(wèn)#老師 稅局發(fā)的疑點(diǎn)是前一年度、前二年度、前三年度營(yíng)業(yè)收入有增加額,前四年度(2020年)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率和前一年度(2023年)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率相比,說(shuō)所得稅貢獻(xiàn)率是負(fù)百分比,讓寫情況說(shuō)明,該從哪些方面著手來(lái)寫?
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老師是這個(gè)意思吧,就是把留底的都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目里,對(duì)吧?貸方負(fù)數(shù)就是表示留底,貸方正數(shù)就是表是要交的稅,對(duì)吧?
你好,你的理解是對(duì)的。