您做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。轉(zhuǎn)租的要交稅。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
你好老師,我們供應(yīng)商去年給我們開(kāi)的免稅票不可以抵扣,但是之前我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在的話讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)還是我們直接申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
你好老師,我們?nèi)ツ暧袔讖埫舛惼辈豢梢缘挚?,?dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣了。我想著讓對(duì)方作廢沖紅了重新開(kāi)可以抵扣的票。但是,專管員讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是要交轉(zhuǎn)出金額的稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位收到專票,不合規(guī),但是進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn)我們讓對(duì)方重新開(kāi)票。問(wèn)題1、收到的不合格專票已經(jīng)抵扣了,就不用郵寄給銷售方了吧)?問(wèn)題2:原來(lái)用不合規(guī)票做的抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候轉(zhuǎn)出,是收到新票后嗎?問(wèn)題3:元分錄不用沖回吧?只需要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以吧?
老師,我們?nèi)ツ甑挚鄣陌l(fā)票發(fā)現(xiàn)對(duì)方重復(fù)開(kāi)票,重復(fù)抵扣了,但是現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)辦理稅務(wù)注銷了,沒(méi)辦法沖紅這個(gè)發(fā)票,我們直接做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出可以嗎
老師,項(xiàng)目上開(kāi)的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報(bào)關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開(kāi)銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價(jià)開(kāi)票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國(guó)公司 63140 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 63140 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開(kāi) 然后我把這筆收入 匯算清繳時(shí)給調(diào)整了 開(kāi)票金額是75 但是提交的時(shí)候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個(gè)稅工資嗎?
個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)稅有工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
個(gè)人的運(yùn)輸車(chē)輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個(gè)稅是按經(jīng)營(yíng)所得算嗎?經(jīng)營(yíng)所得有沒(méi)有6萬(wàn)的扣除項(xiàng)?
為研發(fā)支出活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)的耗材鋁箔袋計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺(jué)不合適,放在其他里也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題賣(mài)不出去我計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,匯算清繳做了對(duì)應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價(jià)準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎
檔期如果進(jìn)項(xiàng)多也可以抵扣。
我理解的是,如果按照我想的讓對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi)對(duì)等金額的可以抵扣的票,我們不用交稅??墒侵苯影炊悇?wù)局要求的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我要交轉(zhuǎn)出的這部分稅
比如你轉(zhuǎn)比如你轉(zhuǎn)出100然后你本期有驗(yàn)證了200,你就可以不用交稅。
啥意思不明白
你要是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出多少就按多少交稅。
幾萬(wàn)呢,那是對(duì)方問(wèn)題,他們可以重開(kāi)票,這樣我們不用交,專管員要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那就要交這50000的稅?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這一方轉(zhuǎn)出五萬(wàn)就交五萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這一方轉(zhuǎn)出五萬(wàn)就交五萬(wàn)的稅款。
那明明可以沖紅重新開(kāi)不用交稅的阿
紅沖那里抵扣的進(jìn)項(xiàng)不也得轉(zhuǎn)出嗎?
紅沖了對(duì)方重新開(kāi)呀
。重新開(kāi)轉(zhuǎn)出這個(gè)月也要交稅的。
還有其他進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 我前面已經(jīng)給你說(shuō)了這個(gè)情況,然后你看不懂。
重新開(kāi)進(jìn)項(xiàng)增加、紅沖進(jìn)項(xiàng)減少、兩者相抵不用交啊
我前面已經(jīng)說(shuō)了 還有其他進(jìn)項(xiàng)能抵扣的可以相互抵消,不交稅。你往上看一下,回復(fù)的記錄有沒(méi)有說(shuō)
沒(méi)有其他家的進(jìn)項(xiàng)票
不管是誰(shuí)家的?只要有進(jìn)項(xiàng)就行,就能抵扣。
誰(shuí)家的都沒(méi)有、所以我才說(shuō)為啥不可以讓這家沖紅重新開(kāi)正確的發(fā)票
。重開(kāi)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這是兩個(gè)操作步驟 就算重開(kāi)發(fā)票,你原來(lái)抵扣不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)也需要做轉(zhuǎn)出。
轉(zhuǎn)出但重新開(kāi)了,不用交稅
您好 可以,進(jìn)項(xiàng)多就不用交稅